?你好 ;? ? 不可以哈; 你這個(gè)? 肯定不能亂紅沖的;這個(gè)會(huì)虛開(kāi)的??
老師,你好,我公司收到對(duì)方公司給開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)抵扣。現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,需要退回,還讓我開(kāi)具紅字發(fā)票信息?請(qǐng)問(wèn)我該怎么開(kāi)票呢?
老師好,比如說(shuō),我們給對(duì)方開(kāi)的增值稅發(fā)票對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在來(lái)對(duì)賬,說(shuō)增值稅發(fā)票明細(xì)與送貨單的不一致要紅沖發(fā)票?能紅沖發(fā)票嗎?對(duì)公司有影響嗎?
老師你好我的客戶公司注銷(xiāo),已經(jīng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票無(wú)法抵扣,現(xiàn)在對(duì)方要求沖紅開(kāi)到他們另外一個(gè)公司,這樣合規(guī)嗎,影響我公司嗎
老師您好,我公司銷(xiāo)售貨物給客戶并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票,客戶已認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)生銷(xiāo)售退回,客戶不給我們開(kāi)紅字信息表,我司無(wú)法開(kāi)紅字發(fā)票,這個(gè)對(duì)我公司會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師你好 一張12月份已經(jīng)開(kāi)出的發(fā)票,客戶現(xiàn)在讓沖紅,主要問(wèn)題是他們2022年1月份已經(jīng)更改了公司名稱(chēng),沒(méi)有發(fā)開(kāi)票資料過(guò)來(lái),現(xiàn)在要求沖紅,我這邊開(kāi)紅字信息表的話 對(duì)我司影響大嗎
老師,我們補(bǔ)繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時(shí)候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開(kāi)發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開(kāi)具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷(xiāo)售額1500萬(wàn)以上,弄個(gè)代銷(xiāo)合同,分給其他公司去銷(xiāo)售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷(xiāo)的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說(shuō)實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買(mǎi)的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開(kāi)老板個(gè)人的,還是開(kāi)個(gè)體戶企業(yè)名稱(chēng)的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?