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老師請問我們公司給庫存商品購買了保險(xiǎn),買了1000份,當(dāng)時(shí)買的時(shí)候做的待攤費(fèi)用,后期售出一個(gè)就結(jié)轉(zhuǎn)一份的費(fèi)用,結(jié)果后期我們公司只購入了600份,結(jié)轉(zhuǎn)了400份,有200份當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn),有200份壓根沒有用,因?yàn)闆]有商品了,請問老師這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

2022-07-18 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-18 16:08

那另外的那個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用可以退嗎。

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快賬用戶2860 追問 2022-07-18 16:12

退不了了好多年了

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快賬用戶2860 追問 2022-07-18 16:29

你好老師?

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齊紅老師 解答 2022-07-18 16:31

不好意思,剛剛有事去了,那你這種的話就按照實(shí)際買保險(xiǎn)的費(fèi)用放在待攤費(fèi)用,然后根據(jù)時(shí)間去分期攤銷道理的管理費(fèi)用處理。

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快賬用戶2860 追問 2022-07-18 16:37

老師我能不能直接做到成本里,后期匯算清繳的時(shí)候,直接把這部分調(diào)增,因?yàn)楣疽N,要清理往來科目

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齊紅老師 解答 2022-07-18 16:41

可以的,這樣子也是可以的,因?yàn)槟阋N的話,這樣子也行。

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快賬用戶2860 追問 2022-07-18 16:43

做到主營業(yè)務(wù)成本里面嗎,后期匯算清繳調(diào)增,這樣可以嗎老師?那請問老師當(dāng)時(shí)漏結(jié)轉(zhuǎn)的200份到時(shí)候還需要調(diào)增嗎?那沒有用的200肯定要調(diào)增,,我想問那漏結(jié)轉(zhuǎn)的200呢

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齊紅老師 解答 2022-07-18 17:11

可以的,沒問題的,可以這樣處理,因?yàn)槟氵@里是注銷,你只要把這個(gè)結(jié)平,放在損益類,實(shí)際上都可以的。

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快賬用戶2860 追問 2022-07-18 17:14

好的謝謝啦老師

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快賬用戶2860 追問 2022-07-18 17:14

后期稅務(wù)局會追查嗎?

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快賬用戶2860 追問 2022-07-18 17:15

只要我調(diào)增了就沒問題吧

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齊紅老師 解答 2022-07-18 17:19

不會的,你調(diào)整了,你并沒有少交稅,不會追查的。

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那另外的那個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用可以退嗎。
2022-07-18
你好,剩下沒有買的就不用做了。
2022-07-18
有真實(shí)銷售出去可以按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有發(fā)票,你次年匯算清繳納稅調(diào)增就可以
2021-01-14
你好,如果你做到2024年的主營業(yè)務(wù)成本里面,你看一下會不會收入小于成本
2024-11-22
借庫存商品貸銀行存款13000, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品13000。
2023-01-05
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