你好,有沒有其他應收款明細是負數(shù)的??
資產(chǎn)負債表中的其他應收款和其他應付款如何填列,其他應付款期末=其他應付貸方余額+其他應收貸方余額,如果其他應收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負債表里的其他應付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應付款余額
老師,您好,資產(chǎn)負債表里的其他應收、其他應付和科目余額表里的值不一致是怎么回事
老師,您好,資產(chǎn)負債表其他應收款金額和余額表其他應收款余額不一致,什么原因?
老師,科目余額表期初余額錄完后資產(chǎn)負債表的其他應收款和應收賬款的余額不對怎么啊
老師好,和子公司的往來原來記入其他應收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導致負債表流動資產(chǎn)為負數(shù),后來老師回答說可以沖其他應收款,貸其他應付款,現(xiàn)在負債表不平 ,怎么處理呢?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
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其他應收款都是正的,借方余額
你好,那就應當一致才是啊? 需要去檢查,看是不是軟件出錯了?
其他應付款也是對不上的 ,別的都可以對上
你好,其他應付款的明細,有借方余額嗎??
沒有 ,其他應付都是貸方余額
你好,那其他應收款和其他應付款都是正常,沒有異常的余額,不應當對不上才是啊?
現(xiàn)在就是對不上
你好,對不上需要去查明原因,看是不是人為修改了報表取數(shù)公式,或者是不是軟件出錯了