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老師,科目余額表期初余額錄完后資產(chǎn)負債表的其他應收款和應收賬款的余額不對怎么啊

2022-08-19 13:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-19 13:36

你好,你看一下你資產(chǎn)負債表里面的是不是已經(jīng)成分類了。

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你好,你看一下你資產(chǎn)負債表里面的是不是已經(jīng)成分類了。
2022-08-19
同學,您好,看其他應收和其他應付款的整體金額能對上嗎,兩個科目合并以后
2020-09-15
您好,對的,這個是不一樣的了
2023-11-07
1.在錄入期初科目余額時,可能未將所有科目余額錄入,導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不完整。 2.某些科目的內(nèi)部運營歷史科目余額與財務報表上報的數(shù)據(jù)不一致,例如,有些數(shù)據(jù)在科目內(nèi)部進行了調(diào)整,但沒有在財務報表中反映。 3.在錄入上一年度未結賬的數(shù)據(jù)時,可能存在錯誤或者遺漏,導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不準確。 4.在本年結賬前,如果在資產(chǎn)負債表上發(fā)生了收入、支出、調(diào)整等操作,而沒有正確處理這些操作,也可能導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 5.錄入數(shù)據(jù)時可能出現(xiàn)了其他錯誤或異常情況,導致數(shù)據(jù)不準確
2023-12-07
是的,你的理解是對的
2021-07-07
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