你好,分紅協(xié)議這個就可以的。
請問一下老師:因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的,相當于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負債表上面的應付工資調(diào)成了負-32200,其他應付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負債表上面的應付工資和其他應付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應付職工薪酬貸,其他應付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
老師你好,我們是個人獨自企業(yè),因為其他應付款老掛著余額,老板個人卡繳納經(jīng)營所得稅,現(xiàn)在把其他應付款調(diào)平,相當于調(diào)成零,投資人就是老板一人,現(xiàn)在如果分紅沖平,那么分錄后面附個什么附件呢?急急
老師你好,我們是個人獨自企業(yè),繳納經(jīng)營所得稅是從老板個人卡扣除,用的科目是其他應付款,但是資產(chǎn)負債表里面其他應付款金額達到230萬,請問老師其他應付款金額不能太大吧?老師怎么繳納老板個人卡用什么科目比較好呢?急急
老師您好,我是一般納稅人工程監(jiān)理公司,我們公司有好幾個人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費的,也就是一次性在年初給8萬,做到其他應收款,然后按簽訂的合同2年平攤,做成工資表的形式,沖其他應收款,這樣就是在這些人合同終止的時候應該是平攤?cè)f賬是平的,但是實際我的賬上我發(fā)現(xiàn)這部分人其他應收款不平,有的借方有余額,有的貸方有余額,老師我現(xiàn)在需要將這些人的余額調(diào)平,現(xiàn)在應該怎么做呢,就是這些人也已經(jīng)離職了,我一直也不能在賬上就這么掛著
老師你好,我們是個人獨自企業(yè),平時繳納經(jīng)營所得稅是以老板個人去交經(jīng)營所得稅,而且2022年和2023年在建廠房,從老板個人賬戶轉(zhuǎn)入到企業(yè)賬戶中,金額1250萬,記賬到其他應付款,現(xiàn)在廠房建好了,但是12月份賬結(jié)賬了,資產(chǎn)負債表其他應付款金額是1250萬,有風險么?怎么消化掉?急急
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
還有你這個其他應付款當時是在借方余額還是是貸方的
老師,就是在貸方呀?
貸方的話,你們單位需要還錢的,借其他應付款貸銀行存款。
老師,不還錢,做的分紅行么?
你好,做分紅你怎么抵扣?孫紅雷,不是還得需要還人家錢。
分紅你不還得還人家的錢
那如果是欠你的錢,你可以用分紅來抵扣了,就不用還錢給他了。如果你欠了人家的錢,你還欠著人家的分紅,你不得給人家兩次錢。
老師,借利潤分配-未分配利潤 貸:應付利潤 借:應付利潤 貸:其他應付款-老板 老師這樣行么?
那你的其他應付款不會越來越多嗎?
對你的其他應付款不會減少,只能越來越多。
老師,我弄錯了,那么怎么弄?
你好,你們單位還錢就可以的,賬上有錢的還錢,沒錢的話先掛著。
老師,單位還錢,需要什么附件?還有老師,每月繳納經(jīng)營所得稅都是從老板個人卡上交稅的?還是掛著其他應付款上?
你們單位用銀行回單來做賬就可以的,對的是的是其他應付款。
老師,其他應付款長期掛著有沒有風險呀?
你好 這個沒有風險的。
老師,我聽課時,老師說其他應付款老掛著有風險么?我們廠之前是代賬會計做的,一直掛著有280萬老,后來我接手的兩年,現(xiàn)在290萬啦,請問老師老掛著行么?
你好,那你們還有其他的業(yè)務,不光是交了生產(chǎn)經(jīng)營所得,你看下你們賬上有收入嗎?這些都是用在哪里的?如果其他應付款金額比較大,收入比較小的情況下,很有可能企業(yè)在隱瞞收入。
老師,收入有呀,收入買機器設備,一百多萬,還買地呀?買地買了350萬啦
你好,如果你們前期投入比較大的話,可以的。
老師,我們是個人獨自企業(yè)啦,買地是去年和今年總共花了350萬,現(xiàn)在有砌廠房啦,正在施工中,買機器設備是最近2個月買的?
你好,實際沒有隱瞞收入的可以的,主要是你的存貨別太多就行。