同學(xué),你好 數(shù)量開0.5 金額開一半
老師。我們是小規(guī)模 一萬發(fā)票限額?,F(xiàn)在賣設(shè)備一臺 42000元。請問五張發(fā)票應(yīng)該怎么開。數(shù)量和單價怎么填
老師,您好,專票,票面金額10萬,現(xiàn)在要開一張發(fā)票,數(shù)量1臺,單價40萬,這個怎么開?把1臺分成?臺?
老師好,如果一張發(fā)票限額是10萬,現(xiàn)在賣了一臺機器價格30萬,是不是要拆成三張發(fā)票開具,每張數(shù)量都填1嗎
老師,您好,賣設(shè)備一臺,價款超過單張開票限額,需要開兩張,這樣在數(shù)量及單價上還要填寫嗎
老師好,我之前因為開票沒有寫數(shù)量和單價,沖紅了四張專票,現(xiàn)在重開需要加上數(shù)量和單價,每張的金額就和原來沖紅的發(fā)票不一樣了,但是四張的總金額是一樣的,這樣可以嗎?
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面?。?/p>
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個表?