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老師好,請問農(nóng)民專業(yè)合作社,2季度開票,有15000的勞務(wù),對應(yīng)的要交企業(yè)所得稅,請問申報企業(yè)所得稅時,不免稅的這15000應(yīng)該填到哪一行?

2022-07-18 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-18 09:17

你好在營業(yè)收入里面填寫。

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你好在營業(yè)收入里面填寫。
2022-07-18
你好,基礎(chǔ)里面這個代碼是自動出來的。
2024-03-27
你好,這個不影響,你還是按你利潤表里面的收入加總填寫,支出加總填寫,最后利潤按本年盈余填寫就可以了
2020-10-20
你好,同學 只要給員工發(fā)放工資的話,就要申報交納個人 企業(yè)的話是按照利潤,企業(yè)交納企業(yè)所得稅 個人的話,收到工資,交納個稅,個稅是企業(yè)待申報的
2024-01-22
同學你好 這個政策沒有了哦
2021-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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