同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
請教您,我們公司有一客戶,借給了我們公司350萬貨款,我們公司答應(yīng)每月提供的產(chǎn)品在原價(jià)基礎(chǔ)上優(yōu)惠四萬元,我可以在發(fā)票上直接體現(xiàn)折扣嗎?這個(gè)是算現(xiàn)金折扣還是商業(yè)折扣呢?我是按折扣前的金額算主營業(yè)務(wù)收入?還是折扣后的算主營業(yè)務(wù)收入呢?
物業(yè)行業(yè),開展團(tuán)購業(yè)務(wù),與乙方按固定比例提成,貨物也由乙方發(fā)貨,在物業(yè)的賬務(wù)上,收到售出金額時(shí),只確認(rèn)傭金部分為收入,其余計(jì)入代收代支,與乙方結(jié)算的金額,不計(jì)入成本,計(jì)入代收代付。 請問:可不可以每售出一筆,由乙方開具全額發(fā)票,物業(yè)不開票給業(yè)主,然后月末與乙方結(jié)算時(shí),乙方也不用提供發(fā)票給物業(yè),直接按照合同約定結(jié)算,這樣是否可以?
公司籌建期定的小規(guī)模納稅人?,F(xiàn)在每個(gè)月銷售收入快100萬了。需要升一般納稅人了。7月到9月季度銷售快200完了。全部都是無發(fā)票的銷售收入?按收到的貨款/(1+1%)算出來的主營業(yè)務(wù)收入。以主營業(yè)務(wù)收入的1%申報(bào)增值稅?200萬的無票收入附加稅還有享受減免政策嗎?
請問老師:公司發(fā)生換貨業(yè)務(wù):以前銷售發(fā)貨時(shí)(不考慮稅),借:銀行存款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 同時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本200 貸:庫存商品200 現(xiàn)在,客戶需要換貨(按同等價(jià)格換),公司先把新貨發(fā)給客戶,客戶收到新貨之后再退回舊貨,新貨的成本是220元,該如何處理比賬務(wù)?求分錄?
你好,我公司是做生鮮,萊肉,糧油等食品零售批發(fā)的,請問結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入是應(yīng)以當(dāng)月實(shí)出貨數(shù)還是以當(dāng)月開票數(shù)?因?yàn)槲夜臼钱?dāng)月出貨次月才開票結(jié)算的。
老師,建筑施工行業(yè),什么叫項(xiàng)目,我不懂
老師,勞務(wù)派遣公司代本公司交的員工意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給勞務(wù)派遣公司開的是保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票,勞務(wù)派遣公司給本公司本勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣可以嗎
關(guān)于賬務(wù)整理問題:從20年至25年,從多個(gè)單位收到撥款,用于專項(xiàng)項(xiàng)目支出,但后期存在A項(xiàng)目資金墊付了B項(xiàng)目,B項(xiàng)目又墊付了C項(xiàng)目這樣的情況,現(xiàn)在各個(gè)項(xiàng)目余額中,有的已經(jīng)是負(fù)數(shù),有的存在不實(shí)余額。而會計(jì)賬目中,存在項(xiàng)目記錄模糊的情況,先需要重新整理項(xiàng)目臺賬,更正準(zhǔn)確的收支情況及余額,更正賬目。請問從哪個(gè)方向或思路入手,能更高效完成此項(xiàng)工作呢
請問寫收據(jù)可以蓋公章嗎
去年給公司做的代賬,今年沒有業(yè)務(wù),去年開始沒有申報(bào)工商年報(bào)和稅務(wù),現(xiàn)在收到稅務(wù)局的通知要提供24,25年的總賬,科目明細(xì)表,科目余額表,電子憑證等,請問這個(gè)需要怎么處理,說是要罰款
老師,為什增值稅納稅申報(bào)表主表銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)報(bào)表的不一致?
超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷一般單位怎么整改?提供兩種方案?但是各地物價(jià)跟消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差異可能存在超標(biāo)準(zhǔn)接待情況這種怎樣處理合規(guī)?需要修改單位的經(jīng)費(fèi)管理辦法?
公司車輛處置給個(gè)人,老板給個(gè)人協(xié)商的價(jià)格直接經(jīng)過二手車交易市場過戶給個(gè)人了。但是后面財(cái)務(wù)說需要補(bǔ)評估報(bào)告,結(jié)果評估機(jī)構(gòu)評估的價(jià)格和成交價(jià),相差比較大。這個(gè)怎么辦呢
老師,,在實(shí)務(wù)中經(jīng)常出現(xiàn)有不得隨意變更,和不得變更,問一下老師那個(gè)知識點(diǎn)是不得變更
老師,應(yīng)付賬款明細(xì)賬余額方向在借方是我們多付的款項(xiàng)是吧?或者是付了對方還沒有開發(fā)票給我們,可以這樣理解嗎?
那請問月結(jié)與客戶對賬開票后,還要作哪些賬務(wù)處理?
同學(xué),你好 正常開具發(fā)票就可以,之前的收入分錄紅沖,再按發(fā)票重新做分錄