你好,學員,這個是根據企業(yè)每年年度匯算清繳的結果,系統(tǒng)自動出來的

請問企業(yè)所得稅季度申報這里的彌補以前年度虧損的數據是怎么來的
企業(yè)所得稅季報彌補以前年度虧損的數是怎么來的
老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當年待彌補的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報表里,彌補以前年度虧損是填這個數嗎?
企業(yè)所得稅季報,里邊第24行,彌補以前年度虧損填的數據來源是
,有個問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個稅,員工離職了。做賬之后現在賬上是其他應付款借方,月報上重分類其他應收款 怎么做平這個賬呢
股權轉讓認繳制股東沒實繳,轉讓股權怎么申報處理需要交那些稅
實際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個月留下的在產品,這個到了本月該怎么處理呀?
機械租賃合同是按實際結算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務收入。 再結轉 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務系統(tǒng)的。謝謝
已經認證申報的發(fā)票發(fā)現稅率開錯了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價23000(其中質保金1150元),但是工程那邊請款的時候沒有說質保金,會計這邊就是按21850做的長期待攤費用,現在質保金1150元請求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應急局給單位參加活動的個人獎金,應該報工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉發(fā)
小微企業(yè)認定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬
是從這個季度開始每季度都開始彌補嗎,之前第一季度的時候看這個還是空著的
是的,現在季度也可以彌補的
除了查之前匯算清繳的報表,還有哪里可以看到補以前年度虧損的數據嗎
就是匯算清繳的,其他看不到的