?你好; 計入 管理費用去; 你們沒有其他業(yè)務(wù)成本科目的; 你? ?應(yīng)該是用的民非制度的??

老師你好,請問民辦非企業(yè)單位計提單位繳納部分的社保計入哪個科目?是管理費用還是其他業(yè)務(wù)成本呀?
老師,計提企業(yè)繳納社保部分的工資,分錄:借:生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分)這樣對嗎:還是應(yīng)該走管理費用科目?
你好老師,我們單位社保是單位全額繳納,就是說,應(yīng)該扣的個人部分,也是單位繳納,這樣社保的會計分錄是:計提借:管理費;貸:應(yīng)付職工薪酬-社保, 繳納借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)部分) 貸:銀行 我的問題來了,就是其他應(yīng)付在借方這是不是個人部分在賬上掛著呢?還有員工的實發(fā)工資是5000個人不算,按六千的基數(shù)繳納社保,個人扣款部分應(yīng)該是666元,這樣會繳納個稅嗎?
你好老師,咨詢下。我們是用工單位,單位里有部分是本單位員工,還有一部分是勞務(wù)派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶支出,就是勞務(wù)派遣員工的社保和公積金由勞務(wù)派遣公司繳納。那么這樣每個月的工資計提和社保計提怎么做分錄呀?
老師,請問,當(dāng)月工資下月發(fā)放,當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,怎么做分錄?是不是 計提并繳納當(dāng)月社保, 借:管理費用-社保費單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款。 計提工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
他收取的管理費沒有開發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項稅。材料商開出給被掛靠單位的進項稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時扣除了我們的增值稅稅金。那這個進項稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進項發(fā)票,在9月份抵扣了,對方10月份要紅沖重開,我9月份需要補稅和滯納金嗎
老師,請問一下投資回報率怎么算
老師,個人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請問,電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購進設(shè)備免費給客戶試用2個月,若客戶用了覺得適合重新簽訂合同,要么購買要么出租試用,那我購進來做庫存商品還是固定資產(chǎn)計提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費用能抵扣嗎?
老師,2022年的財務(wù)報表上傳錯了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。
剛才我寫錯了的,是業(yè)務(wù)活動成本
?你好;? 這個是員工繳納的; 計入管理費用即可? ?
我指的是單位繳納的部分
?你好;? 是的。 計入管理費用去 ;? ??
借方計入管理費用,貸方計入什么科目呢
?你好;? 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬-社保;? 借??應(yīng)付職工薪酬-社保;? 貸銀行存款? ?
民辦非企業(yè)單位沒有應(yīng)付職工薪酬這個科目,只有應(yīng)付工資
?麻煩老師盡快回復(fù)一下,我在等
你好;? ? ??借管理費用貸應(yīng)付工資-社保;? 借??應(yīng)付工資-社保;? 貸銀行存款? ? ;按照這個來寫; 二級科目 設(shè)置下? ?
我已經(jīng)設(shè)置科目應(yīng)付職工薪酬了
?你好; 你設(shè)置了嘛 ; 那你就按照你設(shè)置的做即可 ;? ? 因為主要考慮你? 明細科目和一級科目的 處理來做分錄??
好的,謝謝,審計費用計入哪個科目呀
?審計費計入管理費用-審計費核算的??