你好!所得稅,你在營(yíng)業(yè)收入那一行,申報(bào)表第一行填寫(xiě)2150就好了
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開(kāi)發(fā)票。因?yàn)橹奥?tīng)說(shuō)沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒(méi)有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老師,您好。小規(guī)模納稅人,第二季度共開(kāi)了9800的普票,稅率1%,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表怎么填?然后第二季度利潤(rùn)表的本期數(shù)是填寫(xiě)4至6月的數(shù)據(jù)?還是填寫(xiě)1至6月份的數(shù)據(jù)呢?
你好,公司是小規(guī)模納稅人按季度報(bào)稅,在4月開(kāi)了2張發(fā)票,6月把其中的一張開(kāi)紅字沖紅,現(xiàn)在要報(bào)第二季度的增值稅,本期銷售額需要怎么填呢,
小規(guī)模公司,6月份就開(kāi)了一張普票,沒(méi)有成本票,報(bào)第二季度企業(yè)所得稅,怎么報(bào),請(qǐng)說(shuō)明在第幾欄填,數(shù)字怎么算
老師你好,我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人第二季度開(kāi)了180萬(wàn)的票,沒(méi)有成本票,企業(yè)所得稅怎么算?還有所得稅申報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
然后直接申報(bào)就行了
其它那都不用填對(duì)吧
那用交企業(yè)所得稅嗎
你好!不是,這個(gè)實(shí)際上是要根據(jù)你的利潤(rùn)表直接填
利潤(rùn)表怎么做以前都是0
就開(kāi)了一張普票,怎么做賬,沒(méi)有成本
你好!這個(gè)你要先做憑證才有報(bào)表
沒(méi)有憑證,沒(méi)有成本
你好!如果你什么都沒(méi)有,就只要填收入就好了
老師,在電子稅務(wù)網(wǎng)上怎么做利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表呀
提交后彈的窗
就第一行營(yíng)業(yè)收入寫(xiě)的2150元
您好!這個(gè)彈窗是個(gè)提示,可以繼續(xù)提交。另外你要做憑證了,才能有財(cái)務(wù)報(bào)表
哪有問(wèn)題呢
財(cái)務(wù)報(bào)表具體是什么表
您好!資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。它說(shuō)的是折舊沒(méi)有數(shù)據(jù),但是你可以點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)