你好 1. 是的。? ?銷售車輛要涉及繳納增值稅的? ?;? ? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉入清理分錄內 借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應繳稅費等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應交稅費-應交增值稅?? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理
我們公司是做代銷的 就是個人的商品放在我們公司的平臺賣 賣了錢我們把錢轉給對方 我們不收任何代銷費 但是因為對方是個人賣了貨也不會開發(fā)票出來 是不是需要我們幫個人代繳增值稅呢 這樣情況整個代銷包括代繳增值稅分錄應該怎么做啊稅務應該怎么處理呢
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務,只做無票收入,對應科目計入到哪里?。空f白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
老師,我們是一般納稅人公司,請問一下我們購入了車 假如是A型號,車架號xxx ;銷售出去來了b型號 但是車架號是一樣的 也就是說其實是同一輛車,現(xiàn)在問題是 我做賬出庫A結轉了A成本 暫估了A b還有庫存 實際上我應該出庫b出去的 暫估b的,但是前臺開票開成了這樣,我應該怎么調整分錄吧,蒙圈了,
老師您好,我們現(xiàn)在是小微一般納稅人,現(xiàn)在公司買到一批金融公司抵押車,500輛,需要自己出人去收車,可能有五分之一車子收不回來,收不回來就是我們自己的損失,10月份我們付了拍賣款,現(xiàn)在收回來100多輛車,這種情況拍下這些車應該怎么做分錄?收回怎么做分錄?拍賣時只有拍賣合同付款是轉到對方公戶,麻煩老師給回復下,萬分感謝
請問公司賣出去車輛需要繳納增值稅對吧 會計分錄應該怎么做 賣出去車輛的款項在利潤表中能否體現(xiàn)出來 我做的體現(xiàn)不出來 這樣怎么核算我的收入呢
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負債表應交增值稅為負數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險,取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進項抵扣嗎?匯算清繳時可以稅前扣除嗎?這項費用做到職工福利費還是保險費呢?
老師,3月份的工資更正申報了,3月份計提的時候借:主營業(yè)務成本:2380 貸:應付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個人去掉了,4月份的時候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實繳完成?
辭退補償沒有單獨入賬,和當月工資入賬到一起,有什么影響