你好做到六月份 在這個(gè)月申報(bào) 本月紅沖 小規(guī)模專票可以退 一般納稅人一般是留底
五月份開了專票給對(duì)方,開票有誤收到退回的發(fā)票六月份開了紅字發(fā)票,然后重新開了正確的發(fā)票,六月份交稅是交的重新開的這個(gè)票的稅收嗎
上個(gè)月收到的增值稅專票未抵扣,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)把公司的稅號(hào)開錯(cuò)了,不能進(jìn)行抵扣,要交稅嗎?交的稅還能退回來嗎?
6月30號(hào)開的發(fā)票,對(duì)方7月13號(hào)才上傳發(fā)票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)發(fā)票是要用到六月份的帳上面的,這個(gè)發(fā)票上面的稅已經(jīng)交了,這個(gè)票的帳做不到六月份上面去,他這個(gè)稅還能退嗎?
請(qǐng)問公司租房給其他的公司,6月29號(hào)開給對(duì)方普票,開錯(cuò)了,多開了3個(gè)月。7月份收到了發(fā)票上的錢款,7月26號(hào)把多收三個(gè)月的錢退給對(duì)方公司,普票需要紅沖嗎?需要問對(duì)方收回原來的發(fā)票嗎?開出去的普通發(fā)票的紅票需要給對(duì)方嗎?
老師,6月份有張發(fā)票稅號(hào)開錯(cuò) ,當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在賬都做了,我現(xiàn)在把發(fā)票退給對(duì)方,由于賬已經(jīng)做了,等7月份正確的發(fā)票到了,我直接粘貼到6月份賬的后面,這樣做可以嗎,我就不改6月份的賬了。
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找