你好,你的銷售額是多少的?
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,提示這個(gè),需要按這個(gè)提示填寫嗎填寫嗎
老師申報(bào)增值稅時(shí)彈出這樣的提示是什么意思啊?減免稅明細(xì)表需要填嗎
老師,小規(guī)模公司申報(bào)增值稅時(shí),《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》什么情況下需要填?什么情況不需要填?
老師,申報(bào)增值稅表時(shí),有一個(gè)顯示票表比對(duì)未通過(guò):當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減免性質(zhì)代碼及名稱為‘3減1’項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。這是什么意思啊?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,其中:[增值稅減免申報(bào)明細(xì)表]是需要在什么情況下需要填?
老師,我想問(wèn)一下就是初級(jí)會(huì)計(jì)考試登進(jìn)去了考試系統(tǒng)是不是說(shuō)明信息都沒(méi)有錯(cuò)啊
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒(méi)有出貨。訂單金額5522元。參與國(guó)補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到。扣除手續(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國(guó)補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來(lái)5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來(lái),我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過(guò)來(lái)后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
不超過(guò)45萬(wàn)老師
那就不需要填寫的,在第十欄填寫和之前是一樣的。
老師我上季度填寫的是其他免稅銷售額那一欄,這個(gè)季度默認(rèn)不超45萬(wàn)都要填在第10欄,所以現(xiàn)在申報(bào)不了怎么辦啊
你好截圖你主表看一下。
老師你幫我看一下
拍的啥業(yè)務(wù),你之前在其他免稅銷售額里面填寫了一次。
是的第一季度填寫的是其他免稅銷售額那一欄(因?yàn)槲覀儽緛?lái)就是免增值稅的),這個(gè)季度申報(bào)時(shí) 我還填這一欄最后保存時(shí)提示不超45萬(wàn)默認(rèn)跳到了第10欄 ,這怎么辦老師 現(xiàn)在無(wú)法保存申報(bào)
你開的是什么業(yè)務(wù)的?如果你本來(lái)就是免稅的,你應(yīng)該填寫到其他免稅銷售額里面去。
我剛試了保存不了 自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到了第10欄
你在第12欄里面填寫,然后再去減免明細(xì)表,最后一行填寫。
不行老師 如果填寫在12欄 根本保存不了 還是出現(xiàn)相同的提示,然后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到第10欄了
老師無(wú)票收入需要分開填寫嗎
不用的,不需要分開的,季度45萬(wàn)在第十欄和第九欄里面填寫就可以的,其他的不用填寫,還是和之前一樣的。你再退出去重新進(jìn)試一下,有可能是系統(tǒng)的問(wèn)題。
老師我退出重登還是這樣,我剛把第一季度的申報(bào)表做了更改,把12欄其他免稅改為了第10欄 ,但是重新打開還是顯示第一季度的在第12欄 太奇怪了
是不是系統(tǒng)之后還沒(méi)有變更過(guò)來(lái)?