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老師您好,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,其中:[增值稅減免申報(bào)明細(xì)表]是需要在什么情況下需要填?

2024-04-03 10:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-03 10:06

你好,這個(gè)比如說(shuō)一個(gè)季度30萬(wàn)免征增值稅的時(shí)候,需要填寫(xiě)

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快賬用戶7364 追問(wèn) 2024-04-03 10:07

也就是優(yōu)惠的情況下要把優(yōu)惠的數(shù)據(jù)填入此表嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 10:08

對(duì),把你優(yōu)惠的金額填到里面

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快賬用戶7364 追問(wèn) 2024-04-03 10:09

一般納稅人企業(yè)沒(méi)有減免增值稅的對(duì)嗎?所以一般都是無(wú)需填此表的對(duì)嗎?,直接保存就好了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 10:09

對(duì),一般大人是不會(huì)涉及到的,所以直接保存就行

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快賬用戶7364 追問(wèn) 2024-04-03 10:09

感謝老師耐心解答,我一定會(huì)給老師五星好評(píng)的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-03 10:10

好的,好的,多謝,多謝您了,幫忙給個(gè)五星好評(píng)

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你好,這個(gè)比如說(shuō)一個(gè)季度30萬(wàn)免征增值稅的時(shí)候,需要填寫(xiě)
2024-04-03
您好沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)的時(shí)候需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表
2023-04-03
開(kāi)具1%的專票或者銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)
2023-04-10
你好,你有專票開(kāi)1%的時(shí)候,
2024-04-19
你好 你有免稅收入或者減免的2%需要填寫(xiě)
2021-01-13
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