對(duì)的是的,可以這么做的。
老師您好!今年4月匯算清繳交稅后資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤加凈利潤不等于期末未分配利潤,怎么辦?當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí),借未分配利潤,貸應(yīng)交所得稅,繳納時(shí)借應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,是小企業(yè)準(zhǔn)則的
匯算清繳后需要補(bǔ)交所得稅,我做的分錄是借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。繳納所得稅時(shí)借應(yīng)交所得稅貸銀行存款,這樣可以嗎?
匯算清繳補(bǔ)稅做了這個(gè)憑證借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致后面資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末—期初與利潤分配表的凈利潤有差額,怎么辦
收到21年匯算清繳退稅款借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤,這個(gè)未分配利潤科目要調(diào)整上年12月底報(bào)表期末數(shù)嗎?
老師你好,1月所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了稅款,我記錄了 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表凈利潤?上年未分配利潤不等于今年未分配利潤,怎么辦呢
老師您好,請(qǐng)問計(jì)算車間人工工時(shí),是從什么節(jié)點(diǎn)計(jì)算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個(gè)步驟確認(rèn)開始時(shí)間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個(gè)件,我們走維修是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對(duì)不上,請(qǐng)問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個(gè)人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請(qǐng)問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個(gè)件再重新發(fā)給他,這個(gè)我們跟他簽什么合同,我們怎么給客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對(duì)后把和相對(duì)應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣
勾稽關(guān)系不一致可以忽略的。