訂合同的時(shí)候就交印花稅。
老師,你好,8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,退回,我公司在8月份開(kāi)具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號(hào)收到對(duì)方開(kāi)具9月份的發(fā)票,這樣的話(huà),我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點(diǎn)暈了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)新注冊(cè)的運(yùn)輸公司,2月份成立,5月份才做稅種核定,領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,開(kāi)立銀行賬戶(hù),那2-4月份人員工資在五月份通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)發(fā)放,但是5月份才開(kāi)立公積金戶(hù)繳納公積金,6月份才開(kāi)社保戶(hù)繳納社保,按理來(lái)說(shuō)只要通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)發(fā)工資就得給人家繳納社保,那目前這種情況應(yīng)該如何做賬呢
老師您好,運(yùn)輸公司2-5月的運(yùn)費(fèi),對(duì)方公司7月份才給結(jié)清,我們也是7月份才給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,那這種繳納印花稅什么時(shí)候繳納呢
老師您好,7月份對(duì)方公司給我家開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,8月1號(hào)我正常抵扣申報(bào)做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司這張專(zhuān)票作廢了,我怎么才能查到對(duì)方什么時(shí)候作廢的發(fā)票了?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對(duì)方退回了票(對(duì)方公司也是小規(guī)模),今天開(kāi)具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對(duì)方開(kāi)具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)的票是專(zhuān)項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢(qián)么?
員工報(bào)銷(xiāo)酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車(chē),然后公戶(hù)收到報(bào)廢款項(xiàng)。對(duì)方公司要求我們幼兒園開(kāi)具發(fā)票。那能開(kāi)嗎?如果可以開(kāi),要怎么開(kāi)?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)吧?
個(gè)體戶(hù),利潤(rùn)高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺(jué)得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過(guò)30萬(wàn),不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
問(wèn)題是我們之前只定了一個(gè)總的合同,沒(méi)有運(yùn)輸量,沒(méi)有金額,然后分的合同沒(méi)有簽
。那就是實(shí)際發(fā)生的時(shí)候,按實(shí)際金額報(bào)。 沒(méi)有發(fā)生金額的時(shí)候,只把合同啥填寫(xiě)上報(bào)就行。不用交稅。
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有付款也要報(bào)嗎?
你好 是的 填寫(xiě)上 報(bào),不交稅款?