你好,學(xué)員,建議是,原分錄負(fù)數(shù)
老師小規(guī)模開具的紅字發(fā)票是做負(fù)數(shù)分錄好一點(diǎn),還是做相反分錄好一點(diǎn)?
老師開了紅字發(fā)票做賬,是把收入的分錄反過來做,還是收入的分錄負(fù)數(shù)處理,用的用友軟件?借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收帳款,還是原分錄負(fù)數(shù)
對方開具了增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)入賬裝訂。過了幾個月,對方告知發(fā)票紅沖了,開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,如何做賬?直接做反分錄還是紅字分錄?
老師,開具了紅字發(fā)票,賬務(wù)處理要做反分錄還是原分錄負(fù)數(shù)?
各位老師,大家好,發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)在做賬務(wù)處理的時(shí)候是做反方向分錄,還是做紅字處理
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
老師,我公司是商貿(mào)公司,一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。4月份期末留底退稅了15萬,6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入,總計(jì)銷項(xiàng)有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報(bào)抵減銷項(xiàng),請問:2021年12月的和1月的補(bǔ)未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理?
你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
請問:2021年12月未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理?
2021年12月未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理? 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 最好是做到本期收入的