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老師,開具了紅字發(fā)票,賬務(wù)處理要做反分錄還是原分錄負(fù)數(shù)?

2022-07-14 11:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 11:30

你好,學(xué)員,建議是,原分錄負(fù)數(shù)

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快賬用戶4933 追問 2022-07-14 11:34

老師,我公司是商貿(mào)公司,一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。4月份期末留底退稅了15萬,6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入,總計(jì)銷項(xiàng)有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報(bào)抵減銷項(xiàng),請問:2021年12月的和1月的補(bǔ)未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:35

你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶4933 追問 2022-07-14 11:37

請問:2021年12月未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:38

2021年12月未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理? 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 最好是做到本期收入的

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你好,學(xué)員,建議是,原分錄負(fù)數(shù)
2022-07-14
當(dāng)年收到退貨并開具紅字發(fā)票,您參考如下賬務(wù)處理: ①借:應(yīng)收賬款等(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)/應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù)) ②借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 貸:庫存商品(負(fù)數(shù)) 注:或者做相反方向的正數(shù)分錄也可以。
2021-04-26
同學(xué)你好,這個沒有規(guī)定,實(shí)際工作中一般做負(fù)數(shù)。
2020-08-31
你好,之前的分?jǐn)?shù)不變,金額是負(fù)數(shù)。
2022-10-07
您好,紅字沖回分錄
2021-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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