你好;? ? ?這個(gè)是收入 ; 直接做 :借銀行存款 貸應(yīng)收賬款;? 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
老師,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)小規(guī)模公司開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是借記: 銀行存款 貸記:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 嗎?公司支付的房租37000可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
老師:我這個(gè)月作廢了一張發(fā)票,導(dǎo)致月底余額匯總表的本期發(fā)生額和銀行日記賬的發(fā)生額對(duì)不上,余額是對(duì)上的。業(yè)務(wù)是這樣的,銀行收入5000元,開(kāi)發(fā)票時(shí),借:銀行存款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5;由于某種原因,退客戶4700元(銀行支付),5000元的發(fā)票全額作廢,剩余的300元做無(wú)票收入,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證),300元無(wú)票收入,借:銀行存款300元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2.97.這樣一來(lái),銀行日記賬的發(fā)生額,借方5000貸方4700余額300(根據(jù)銀行流水登記),科目匯總表發(fā)生額,借5000+300,貸5000,余額300(根據(jù)憑證登記),這樣發(fā)生額就對(duì)不上了。
老師你好,小規(guī)??萍计髽I(yè),公司賬戶收到了上海匯付數(shù)據(jù)備付金多筆,摘要是銀聯(lián)無(wú)卡貸記卡快捷業(yè)務(wù)。作為會(huì)計(jì)咋記帳,借記:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。公司不開(kāi)票的。
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。之前收了別家公司18萬(wàn),我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預(yù)收賬款180000。4月份給對(duì)方總共開(kāi)普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預(yù)收賬款180000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180000。但剛才老會(huì)計(jì)說(shuō)我這樣不對(duì),必須把稅記上,然后把記得稅再計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。我不太明白什么意思,請(qǐng)問(wèn)老師我該如何記賬?是記:借預(yù)收賬款180000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入174757.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5242.7 然后再:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5242.7,貸:營(yíng)業(yè)外收入5242.7嗎?
你好,餐飲小行業(yè),公司是小規(guī)模納稅人,客人點(diǎn)餐都是掃碼,每筆的營(yíng)業(yè)款都劃入公司銀行賬戶,請(qǐng)問(wèn)是不是到賬的營(yíng)業(yè)款都要作為無(wú)票收入做賬報(bào)稅,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
好多筆,現(xiàn)在小企業(yè)政策。是按照百分之一的稅點(diǎn)記賬嗎?如收了100元,貸方稅記1元,季度末銷售(無(wú)票收入)沒(méi)到到45萬(wàn),咋處理?
?你好 ;? ? ? ? 現(xiàn)在是免稅稅率的 ; 你們開(kāi)的是? ?免稅普票出去的嘛? ?
按照現(xiàn)在的政策,應(yīng)該是免稅普票
?你好;? ?是的 。? 做? ? ?:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款;? 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入;
那這樣,貸方應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄就不做了?
?你好;? 是的。 免稅不用做增值稅; 你開(kāi)免稅稅率; 稅額 都沒(méi)有? ?
以前還做做稅,季末沒(méi)有達(dá)到銷售額度,再做個(gè)分錄,就不用交稅了,現(xiàn)在直接免了,倒不習(xí)慣。謝謝老師
?你好;? ? 是的。? ? ? ? ? 是這樣的;直接做? ?