借應(yīng)交稅費(fèi), 貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅。
老師,預(yù)繳增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交稅款 貸:銀行存款。 當(dāng)月抵扣預(yù)繳的增值稅后,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
1月份計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅4萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅4萬(wàn)。 2月繳納1月增值稅,借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 5萬(wàn) 貸:其他收益 1萬(wàn) , 銀行存款 4萬(wàn)。二月已結(jié)賬,3月如何補(bǔ)提1月少計(jì)提的增值稅?不知道怎么辦了?求解答
這個(gè)月增值稅要繳納4萬(wàn),用預(yù)繳增值稅沖抵,無(wú)需繳稅款,分錄與結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)繳增值稅4萬(wàn)沖抵當(dāng)月應(yīng)交增值稅4萬(wàn)的分錄怎么寫(xiě)?
企業(yè)3月應(yīng)交增值稅56萬(wàn)元,當(dāng)月實(shí)際交納52萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份交納4萬(wàn)元。4月交納以前月份未交增值稅4萬(wàn)元;請(qǐng)做會(huì)計(jì)分錄。
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅,對(duì)嗎? 下面無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)
是的。這這樣處理就對(duì)了。
如果有交稅款的情況: 1借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅l轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 2借應(yīng)交稅費(fèi),一未交增值稅, 貸:銀行存款
正常交稅就是這個(gè)個(gè)分錄。