借應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)交稅費(fèi)。
繳納增值稅分錄怎么做?月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?
請問異地預(yù)繳增值稅是借未繳增值稅,那我本月抵扣這些預(yù)繳的增值稅需要怎么做分錄?
這個(gè)月增值稅要繳納4萬,用預(yù)繳增值稅沖抵,無需繳稅款,分錄與結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
請問老師,預(yù)繳增值稅4萬沖抵當(dāng)月應(yīng)交增值稅4萬的分錄怎么寫?
老師,這個(gè)月開票200萬,要繳納的增值稅是16萬,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)抵扣13萬,這個(gè)我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅該怎么做分錄?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
下面不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不用的,直接抵了就行。