你好不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
固定資產(chǎn)盤盈的賬務(wù)處理,借固定資產(chǎn),貸以前年度損益調(diào)整,之后還怎么做
單位是行政單位,固定資產(chǎn)去年忘記計(jì)提了,現(xiàn)在需要補(bǔ)提以前年度折舊,可以直接寫,借:累計(jì)盈余,貸,固定資累計(jì)折舊嗎?單位科目沒有以前年度損益調(diào)賬,只有,累計(jì)盈余,本期盈余,本期盈余分配,以前年度盈余調(diào)整等科目
老師好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借銀行存款 貸累計(jì)盈余~以前年度盈余調(diào)整 這個(gè)要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?
固定資產(chǎn)盤盈分錄 借:固定資產(chǎn)1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅250 借:以前年度損益調(diào)整750 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)750 老師盤盈分錄對(duì)嗎
老師,調(diào)賬 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度盈余調(diào)整。還需要做預(yù)算會(huì)計(jì)調(diào)整嗎
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?