如果說(shuō)你涉及到預(yù)算資金的調(diào)整,就需要,如果說(shuō)不是的話就不用。

老師好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借銀行存款 貸累計(jì)盈余~以前年度盈余調(diào)整 這個(gè)要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?
會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:以前年度余額調(diào)整貸:銀行存款預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—-年初余額調(diào)整為什么2個(gè)分錄的借貸方向是相反的?
老師,調(diào)賬 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度盈余調(diào)整。還需要做預(yù)算會(huì)計(jì)調(diào)整嗎
事業(yè)單位需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),去年交的養(yǎng)老保險(xiǎn)今年退回來(lái)了,個(gè)人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時(shí)候做賬:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來(lái)了),貸:零余額,預(yù)算會(huì)計(jì):借:什么,(不會(huì)了,請(qǐng)老師幫忙),貸:資金結(jié)存
老師,以前年度銀行存款期初余額輸錯(cuò)了,調(diào)賬的話可以借記財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),貸記累計(jì)盈余嗎?
工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個(gè)柜臺(tái)為個(gè)人承包,盈虧與公司無(wú)關(guān),但是走我們銀行賬戶,進(jìn)行供應(yīng)商往來(lái),支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡(jiǎn)便?
賬上未分配利潤(rùn)很多,但實(shí)際賬上沒(méi)有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下員工入職體檢報(bào)銷費(fèi)用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤(rùn),公司實(shí)繳110萬(wàn),認(rèn)繳500萬(wàn),現(xiàn)在想減資到100萬(wàn),可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開租賃發(fā)票,我們是2個(gè)月一開,提前15天開具,對(duì)方支付租金?,F(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費(fèi)用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對(duì)嗎?
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無(wú)票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來(lái)未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢

