您好 那您可以這個季度并到管理費用欄次一起填寫 后面季度有稅金及附加的金額了 調(diào)整為正確的填寫
老師好,現(xiàn)在是季度申報報表,這個利潤表是不是得用第二季度的報表填報了?
老師,我是小規(guī)模按季申報的,比如我現(xiàn)在申報第二季度的,第二季度產(chǎn)生的稅金及附加要在第二季里計提嗎
申報表中的利潤表里面的營業(yè)稅金及附加是負數(shù),是上個季度發(fā)生了退稅,也做了對應(yīng)的會計分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—城建稅 借:應(yīng)交稅費—城建稅 貸:營業(yè)稅金及附加 ,但是因為營業(yè)稅金及附加是負數(shù),申報不了,請問老師這個要怎么做賬
老師,第二季度申報季度報表,利潤表里的營業(yè)稅金及附加出現(xiàn)負數(shù),提交不了申報表
老師您好!我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅,稅務(wù)局給按核定征收報了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來叫我們報稅,我就把第二季度的報了,資產(chǎn)表負債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒填本年累計數(shù),第三季度申報我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,那今年抵扣去年的土地使用稅,正確的分錄應(yīng)該怎么做呢
今年抵扣去年的土地使用稅? 不明白什么意思 土地使用稅是不好抵扣的啊
是今年每個季度要計提2萬元的城鎮(zhèn)土地使用稅,不用交錢,用去年多交的城鎮(zhèn)土地使用稅來抵,正確的分錄怎么寫
借:稅金及附加-城鎮(zhèn)土地使用稅 貸:應(yīng)交稅費-城鎮(zhèn)土地使用稅 只寫計提分錄 不寫繳費分錄就可以了
如果不寫繳費分錄的話,那不是一直都是應(yīng)交稅金-土地使用稅掛在貸方嗎
用去年多交的城鎮(zhèn)土地使用稅來抵 去年多交了沒有寫分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費-城鎮(zhèn)土地使用稅 貸:銀行存款