您好,請問一下有題目嗎
其中稅票有一個是專票,答案憑證沒有寫應交稅費,為什么,這個分錄里只是轉到管理費用,里面老師說價稅合計做增值稅減免稅扣除也可以的什么意思啊,不是只有所得稅是扣除的嗎
經(jīng)營所得的減除費用和個人工資薪金每個月五千扣除,可以只享受工資那邊減除費用嗎?在經(jīng)營所得中填報了減除費用,在工資那里無法重復扣除,那我該怎么做才能選到工資減除費用這邊呢?網(wǎng)上是否能更改還是要去辦稅大廳?
我看答案寫了扣除5000×12,這個費用是股息所得嗎,為什么是五千呢
你好老師,這道題我在答案解析里圈住的1000和5000我怎么沒有看懂,業(yè)務招待費允許扣除5000,但實際發(fā)生了1萬,不應該是?回來5000嗎,為什么要-5000,還有那個+1000沒看懂
老師,我刷題庫的題的時候不是答案解析都是用會計利潤是× 是12%嗎?應該就是90×12%=10.8啊,因為直接捐贈是完全不能扣除的,這個就是限額扣除12%啊,可是這里為什么沒有用會計利潤×12%呢
請問銷售藥品給某某學校醫(yī)務室,開的銷售單名稱是A學校醫(yī)務室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務風險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務局看到,一張電子稅務局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進場,我們只需要對上一任會計師事務所查出的問題進行調查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產設備已安裝完畢達到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?