你好,你繳納的分錄沒有做,是不是借應交稅費應交增值稅貸銀行存款?
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯了,寫成了一般納稅人那種。借:應收賬款 貸:主營收入 應交稅費應交增值稅銷項稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納(借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢,因為普票增值稅免的(45w以內(nèi))
小規(guī)模3月開普票了,我借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅了,應該是應交稅費應交增值稅-減免稅款,那我在5月是不是可以做調(diào)整分錄,這個怎么做賬務調(diào)整?
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結,年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅這一步,導致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負債表里應交稅費是負數(shù),我應該怎么調(diào)整?
你好,小規(guī)模代開了專票需要交增值稅,已經(jīng)在銀行款扣了,做賬只寫了借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅。目前這些稅款在資產(chǎn)負債表應交稅款里面,應該怎么調(diào)整一下,謝謝
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄