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去年計(jì)提了成本,今年付款收到發(fā)票,如何做分錄

2022-07-12 23:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-12 23:25

同學(xué)你好,收到發(fā)票付款時(shí),借,應(yīng)付賬款-暫估款,貸,銀行存款。

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快賬用戶2587 追問 2022-07-13 08:44

不用以前年度損益調(diào)整科目嗎,跨年了,還有發(fā)票應(yīng)該是附在付款單后面還是附在12月里呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-13 09:42

同學(xué)你好,不用以前年度損益調(diào)整科目,跨年了,發(fā)票應(yīng)該是附在付款單后面。

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快賬用戶2587 追問 2022-07-13 10:24

但是去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本應(yīng)該只是暫估入賬,今年付款就要先沖紅暫估的金額,然后再做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-13 10:36

同學(xué)你好,也可以這樣操作的,你說(shuō)的這種操作方法更規(guī)范一些。我說(shuō)的是簡(jiǎn)化分錄。

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快賬用戶2587 追問 2022-07-13 10:40

如果要沖紅去年的暫估成本再做新的分錄,完整的分錄應(yīng)該怎么寫呢?應(yīng)該要涉及以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)這兩個(gè)科目吧,要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2022-07-13 11:06

同學(xué)你好,完整分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者庫(kù)存商品等科目,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款等科目,負(fù)數(shù)。再做,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者庫(kù)存商品等科目,貸:銀行存款。這樣就行了。

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快賬用戶2587 追問 2022-07-13 11:15

是不是暫估金額與發(fā)票金額不一致的時(shí)候,才會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)的科目?

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齊紅老師 解答 2022-07-13 11:21

同學(xué)你好,暫估金額與發(fā)票金額不一致的時(shí)候,差額很大,才會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)的科目,如果差額較小,不會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)的科目。

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同學(xué)你好,收到發(fā)票付款時(shí),借,應(yīng)付賬款-暫估款,貸,銀行存款。
2022-07-12
你好 這個(gè)有兩種做法 一種是你將發(fā)票塞到去年的憑證 一種是你紅沖,然后做正確的分錄
2022-06-14
同學(xué)你好,簡(jiǎn)化操作,可以直接入今年的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款。
2023-04-13
這個(gè)去年購(gòu)買今年才銷售出去是一樣做,借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款, 去年計(jì)提沒有差額根據(jù)不含稅做,補(bǔ)上,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,
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