同學(xué)你好,收到發(fā)票付款時(shí),借,應(yīng)付賬款-暫估款,貸,銀行存款。
去年材料成本票今年1月提供專票,如何做帳,會(huì)計(jì)分錄是什么,那去年已經(jīng)計(jì)提了成本又怎么處理
去年計(jì)提了成本,今年付款收到發(fā)票,如何做分錄
今年發(fā)票,成本錯(cuò)錄到去年了,如何調(diào)整賬
今年收到去年預(yù)提的費(fèi)用發(fā)票,但是金額是有出入,今年收到的發(fā)票比去年預(yù)提的金額少,該如何做分錄
今年收到了去年的房租發(fā)票,去年沒計(jì)提,只做了預(yù)付款,怎么做分錄呢?
老師:請(qǐng)問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎,跨年了,還有發(fā)票應(yīng)該是附在付款單后面還是附在12月里呢?
同學(xué)你好,不用以前年度損益調(diào)整科目,跨年了,發(fā)票應(yīng)該是附在付款單后面。
但是去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本應(yīng)該只是暫估入賬,今年付款就要先沖紅暫估的金額,然后再做分錄嗎
同學(xué)你好,也可以這樣操作的,你說(shuō)的這種操作方法更規(guī)范一些。我說(shuō)的是簡(jiǎn)化分錄。
如果要沖紅去年的暫估成本再做新的分錄,完整的分錄應(yīng)該怎么寫呢?應(yīng)該要涉及以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)這兩個(gè)科目吧,要怎么寫?
同學(xué)你好,完整分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者庫(kù)存商品等科目,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款等科目,負(fù)數(shù)。再做,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者庫(kù)存商品等科目,貸:銀行存款。這樣就行了。
是不是暫估金額與發(fā)票金額不一致的時(shí)候,才會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)的科目?
同學(xué)你好,暫估金額與發(fā)票金額不一致的時(shí)候,差額很大,才會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)的科目,如果差額較小,不會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)的科目。