您好,這個是不可以的,肯定不行
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規(guī)?
老師,我想咨詢一下,一般納稅人向別的單位銷售購物卡,應(yīng)該怎樣開票,怎么確認收入? 有個客戶向我們采購了200張購物卡,每張500元,合計10萬元,我們開票沒有開“購物卡”,而是開的貨物,選了兩三種貨物,湊齊500元,再數(shù)量那里填的200份,一共開了10萬元票,這樣操作對嗎
老師我想咨詢一下,我朋友開了產(chǎn)品類別是礦泉水的一張銷售發(fā)票,但他們公司是賣酒的沒有購進這種貨物,這樣行嗎
老師,我們是一般納稅人,我們銷售了技術(shù)咨詢的服務(wù),因為是技術(shù)咨詢,不是商品,所以沒有產(chǎn)品,沒有進項,但是需要給對方開銷售發(fā)票,這樣操作對于公司有風(fēng)險嗎?
我們的老板朋友的公司,采購一臺儀器直接出口了,但是財務(wù)把采購的發(fā)票用來抵扣進項稅金了,沒有退稅,供應(yīng)商也不愿意紅字重開;現(xiàn)在想讓我們幫他們開一張發(fā)票去退稅,但是我們又沒有采購過這個商品,可以他們開一張銷售發(fā)票給我們,我們再開一張銷售發(fā)票給他們么
老師,你好,系統(tǒng)彈出的金額是81200,但是我的總開票金額是86500,我應(yīng)該怎么填寫稅務(wù)申報表?
股東墊付房租,可以用公戶轉(zhuǎn)賬還給股東嗎?
老師 出口退(免)稅備案 申請后幾天能批準(zhǔn)?
一般納稅人酒店A,酒店法人名下有自己的場地,將場地出租給A,那租房協(xié)議該怎么賬務(wù)處理,需要攤銷給各個部門嗎? 2.因為是法人自己的場地,租給自己名下的酒店,如果開票要交房產(chǎn)稅和個稅,老板個人得掏錢。如果暫時不開票的話,那我正常每個月只計提,借:管理費用--場地出租,貸:其他應(yīng)付款,那對于財務(wù)來說應(yīng)該沒什么風(fēng)險吧? 3.酒店是2月的營業(yè)執(zhí)照,5月20做的一般納稅人登記,做賬的話怎么把之前的房租也做進去啊,該怎么賬務(wù)處理啊 4.賬務(wù)處理了,是不是印花稅里的租賃合同就會根據(jù)相關(guān)科目,就得交印花稅
我們現(xiàn)在有一個政府投資建設(shè)的項目所形成的固定資產(chǎn),總金額是380萬,固定資產(chǎn)入賬入了359萬,少入了21萬,這21萬尾款政府也一直未付給我們,我們也沒能將該費用支付給建造方,對于漏記得21萬固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要補登記到固定資產(chǎn)里面,又涉及錢款未付,對于該資產(chǎn)怎么進行賬務(wù)處理
老師酒店購買蔬菜海鮮等食品用繳納印花稅嗎
請問裝卸搬運,是開運輸發(fā)票,還是開物流輔助呢
2025年稅務(wù)師的財務(wù)會計和涉稅法律,這2科較去年有哪些變化?變化大不?
被審計查到招待費超標(biāo)準(zhǔn)以及出現(xiàn)了酒水怎么整改?是退回超標(biāo)準(zhǔn)的錢?
24年的工資表填錯了,25年還能修改嘛,錯了好幾個月,申報的時候自動復(fù)制上月數(shù)據(jù),有好幾個離職員工又申報了幾個月同樣金額的工資
那應(yīng)該怎么處理呢,他是去年開的
可以沖銷點的這個
沖銷點這個是啥意思
就是說,把之前開的給他沖銷了紅字
老師這都一年了能沖紅嗎
可以開紅字發(fā)票這個