你好!第一次付款退回來了嗎?
老師你好 我這有兩個(gè)問題想問一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個(gè)問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒有發(fā)工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
老師新年好。請教一個(gè)問題。我們單位新開了一個(gè)一般戶。收到對方單位的銀行匯票怎么做會(huì)計(jì)分錄?是先把應(yīng)收賬轉(zhuǎn)為應(yīng)收票據(jù)嗎?然后一般戶再把錢轉(zhuǎn)給基本戶十萬怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問,我們公司投資了另外一家單位 收到對方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對方應(yīng)該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
老師,我單位是貿(mào)易公司,我單位的一家下游公司做銀行貸款,銀行要求有一家交易對手(就是用錢的去向)貸款金額直接打入交易對手,交易對手再把錢打到一個(gè)個(gè)人賬戶,再支出現(xiàn)金返回貸款單位。 以上是銀行的要求。但是錢到我單位不是小數(shù)目,我應(yīng)該怎么倒給對方,才好呢。
老師,我想問一下,我們單位轉(zhuǎn)賬給商家的時(shí)候把對方單位的銀行賬戶名輸錯(cuò)了,第二遍才輸入正確,請問應(yīng)該怎么做分錄呢
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
退回來了
你好!一正一副負(fù)放在憑證后邊就可以
借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用100 貸:銀行存款100 借:銀行存款100 貸:銀行存款100 老師,請問是這樣子嗎
你好!可以這樣處理