您好 您可以參照下面這些文件 財政部、稅務總局關于支持疫情防控的稅收政策公告(2020年第8、9、10號)
疫情期間,一般納稅人增值稅有優(yōu)惠政策嗎?銷售貨物還是13個點嗎?
某酒廠(增值稅一般納稅人)生產糧食白酒,同時也生產啤酒。2019年6月該廠的生產銷售情況如下: (1)外購糧食制作的食用酒精,增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元。外購生產白酒的檢測儀器,增值稅專用發(fā)票上注明金額40萬元。 (2)向農業(yè)生產者收購生產啤酒的大麥70噸,收購憑證上收購金額共計28萬元。 (3)當月生產糧食白酒70噸,直接對外銷售了60噸,每噸不含增值稅價款為2萬元。 (4)當月將自產糧食白酒10噸,用于贈送關系單位。 (5)當月銷售生啤酒200噸,增值稅專用發(fā)票上注明的出廠不含稅售價每噸為0.28萬元,另按照慣例開具收據收取每噸0.02萬元的包裝物押金,限期3個月。 (6)當月銷售果汁啤酒140噸,增值稅專用發(fā)票上注明的出廠不含稅售價每噸為0.29萬元,另按照慣例開具收據收取每噸0.02萬元的包裝物押金,限期3個月。 其他相關資料:該酒廠采用成本法核定抵扣農產品進項稅,啤酒農產品耗用率20%,啤酒主營業(yè)務成本為60萬元,該酒廠所有憑證均合規(guī)合法,可抵扣的進項稅均在本月抵扣 該酒廠當月可抵扣進項稅多少? 2的進項稅為什么不用抵扣呢,是沒有發(fā)票嗎
國家對疫情防控核酸檢測物品銷售增值稅有優(yōu)惠政策嗎
公司損益表顯示2021年有關經營情況如下:①1~12月取得商品銷售。收入8,500萬元,企業(yè)內部設立的非獨立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元,歌廳收入400萬元。②12月份外購原材料,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價款500萬元,增值稅80萬元,接受某公司捐贈貨物一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元,增值稅8萬元,企業(yè)已按會計準則規(guī)定計入營業(yè)外收入。③12月份轉讓股票收益70萬元,轉讓國庫券收入30萬元。④全年應扣除的銷售經營成本7,300萬元,發(fā)生的與生產經營相關的業(yè)務招待費70萬元,發(fā)生廣告費100萬元,經批準向本企業(yè)職工借款300萬元用于生產經營,借用期限半年支付了利息費用24萬元,同期金融機構貸款利率為5%。⑤在營業(yè)外支出賬戶中發(fā)生的,通過民政局向災區(qū)捐贈50萬元,直接向某學校捐贈20萬元資助相關聯(lián)的科研機構開發(fā)經費40萬元,自然災害損失30萬元,取得保險公司賠款5萬元。1.請計算2021年所得稅前應扣除的利息費用?
醫(yī)療器械企業(yè) 有自產自銷 有購進銷售兩種方式 請問有什么優(yōu)惠政策 自己生產,比如在增值稅方面,醫(yī)療器械產品銷售免征增值稅。此外,企業(yè)購進的國產高檔醫(yī)療器械在銷售后,可以按照國家標準的50%抵扣進項稅額,從而降低企業(yè)成本,這個文件號有嗎? 2.在企業(yè)所得稅方面,對于大型的骨科、放射科、射頻設備制造企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率可以調低至較低比例, 這個稅率是多少,有知道文件號嗎?
報關單中,有視同內銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現在活動結束了,該不該把這個299卡轉收入,轉收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關單中有2項商品,第一項是視同內銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝