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某酒廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)糧食白酒,同時也生產(chǎn)啤酒。2019年6月該廠的生產(chǎn)銷售情況如下: (1)外購糧食制作的食用酒精,增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元。外購生產(chǎn)白酒的檢測儀器,增值稅專用發(fā)票上注明金額40萬元。 (2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購生產(chǎn)啤酒的大麥70噸,收購憑證上收購金額共計28萬元。 (3)當(dāng)月生產(chǎn)糧食白酒70噸,直接對外銷售了60噸,每噸不含增值稅價款為2萬元。 (4)當(dāng)月將自產(chǎn)糧食白酒10噸,用于贈送關(guān)系單位。 (5)當(dāng)月銷售生啤酒200噸,增值稅專用發(fā)票上注明的出廠不含稅售價每噸為0.28萬元,另按照慣例開具收據(jù)收取每噸0.02萬元的包裝物押金,限期3個月。 (6)當(dāng)月銷售果汁啤酒140噸,增值稅專用發(fā)票上注明的出廠不含稅售價每噸為0.29萬元,另按照慣例開具收據(jù)收取每噸0.02萬元的包裝物押金,限期3個月。 其他相關(guān)資料:該酒廠采用成本法核定抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅,啤酒農(nóng)產(chǎn)品耗用率20%,啤酒主營業(yè)務(wù)成本為60萬元,該酒廠所有憑證均合規(guī)合法,可抵扣的進(jìn)項稅均在本月抵扣 該酒廠當(dāng)月可抵扣進(jìn)項稅多少? 2的進(jìn)項稅為什么不用抵扣呢,是沒有發(fā)票嗎

2020-10-16 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 18:52

你好,有收購憑證是可以抵扣的

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快賬用戶2120 追問 2020-10-16 18:53

答案沒有抵扣的

答案沒有抵扣的
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齊紅老師 解答 2020-10-16 18:55

這里應(yīng)該是計算抵扣的才對

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快賬用戶2120 追問 2020-10-16 18:58

答案錯了,是吧,如果要抵扣,應(yīng)該按百分之十三,對吧

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齊紅老師 解答 2020-10-16 18:59

不是,是按照9%抵扣的

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快賬用戶2120 追問 2020-10-16 18:59

可是它是造啤酒的呀

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快賬用戶2120 追問 2020-10-16 18:59

不是按銷售貨物的扣除率嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-16 19:01

啤酒的稅率是13增值稅

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快賬用戶2120 追問 2020-10-16 19:01

所以就按十三呀

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齊紅老師 解答 2020-10-16 19:02

對增值稅一般納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%扣除率計算進(jìn)項稅額。

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快賬用戶2120 追問 2020-10-16 19:03

所以這道題大麥應(yīng)該按百分之十扣除呀,為什么不扣

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齊紅老師 解答 2020-10-16 19:19

不清楚它怎么不扣除,想不明白

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你好,有收購憑證是可以抵扣的
2020-10-16
你好,同學(xué)。 你這里說了是按核定抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅,不是在你收購 的時候就抵扣進(jìn)項的。 是按你實際使用的時候抵扣的
2020-10-16
你好請把題目完整發(fā)一下
2023-12-11
你好! 業(yè)務(wù)1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10.00115044(萬元) 業(yè)務(wù)2 定額消費稅:15*2000*0.5/10000=1.5 (28+6+1.5)/(1-20%)*20%+1.5=10.375(萬元)
2022-06-14
你好! 業(yè)務(wù)1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10.00115044(萬元) 業(yè)務(wù)2 定額消費稅:15*2000*0.5/10000=1.5 (28+6+1.5)/(1-20%)*20%+1.5=10.375(萬元)
2022-06-14
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