對(duì)方自產(chǎn)自銷的,是這么做的。

老師,購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品抵扣,收到是普票,計(jì)算抵扣是直接乘9%是吧
老師,收到農(nóng)業(yè)合作社的免稅發(fā)票,要計(jì)算抵扣的話是按票面直接乘9%抵扣嗎
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,是用不含稅金額乘以9%計(jì)算抵扣嗎?
老師您好,請(qǐng)問我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,開出去的是免稅發(fā)票,收到農(nóng)民的免稅發(fā)票可以抵扣嗎? 如果不可以抵扣,需要在電子稅務(wù)局里面進(jìn)行操作嗎?
我是膠合板生產(chǎn)廠一般納稅人,可以開原木收購(gòu)發(fā)票,9%計(jì)算抵扣。如果從農(nóng)業(yè)合作社買樹,是我們開收購(gòu)發(fā)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是合作社開免稅發(fā)票給我,我再計(jì)算抵扣?或者應(yīng)該是怎樣開票是正確的呢?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


申報(bào)表附列二填寫農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)或銷售發(fā)票那行是吧,金額是填寫票面,稅額填寫計(jì)算的稅額嗎,還是金額需要去除稅額
對(duì)的是的金額是減去了稅額之后的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。