你好,銷(xiāo)售方式自產(chǎn)自銷(xiāo),你們買(mǎi)來(lái)直接銷(xiāo)售出去的可以。
老師,購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品抵扣,收到是普票,計(jì)算抵扣是直接乘9%是吧
農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票10萬(wàn)如果抵扣的話是不是直接就讓10乘以9%就是呀?不用10/1.09然后再乘以9%吧?
老師,收到農(nóng)業(yè)合作社的免稅發(fā)票,要計(jì)算抵扣的話是按票面直接乘9%抵扣嗎
農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅如何計(jì)算抵扣,按買(mǎi)價(jià)直接乘9%,還是買(mǎi)價(jià)需要先除以1.09再乘9%?
免稅農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),是直接買(mǎi)價(jià)乘以9%嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)原有資產(chǎn)50萬(wàn),2020收到政府的補(bǔ)助資金150萬(wàn)用于蓋廠房140萬(wàn),(并在當(dāng)年繳納了企業(yè)所得稅)老師請(qǐng)問(wèn),這屬于征收收入是嗎?那會(huì)計(jì)的資產(chǎn)的賬面190萬(wàn),那資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)也是190萬(wàn)嗎?計(jì)提的做140萬(wàn)資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除是嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開(kāi)發(fā)票了,但是他沒(méi)有把電子版的發(fā)票給我 也沒(méi)關(guān)系是吧,因?yàn)槲铱梢栽陔娮佣悇?wù)局里去查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果查到了打印出來(lái)就行了,熟悉的老師麻煩回復(fù)
公司購(gòu)入二手房的會(huì)計(jì)分錄,然后過(guò)一年再銷(xiāo)售出去的會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人代開(kāi)建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開(kāi)出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請(qǐng)問(wèn)老師,公司將要注銷(xiāo),屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車(chē)如何變更在倆個(gè)股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒(méi)有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類(lèi)似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專(zhuān)管員老師發(fā)來(lái)如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅?。?! 請(qǐng)問(wèn)怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
購(gòu)買(mǎi)的蔬菜深加工
你好,那你們深加工之后是10%可以抵扣這些。
知道的,蔬菜來(lái)了入庫(kù)金額按發(fā)票嗎?還是扣除計(jì)算抵扣金額。
你好,需要扣除計(jì)算的不含增值稅的入庫(kù)。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。