同學(xué)你好 1、會計資料交接: 會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負責(zé)。各類總賬、明細賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
老師:剛面試了這一家,屬什么行業(yè)?2019.5月底新開的一家公司,原來有個財務(wù)做了一兩個月走了,沒有移交數(shù)據(jù),沒有軟件。那我主要做內(nèi)賬怎么 做?做哪些內(nèi)容?他說是有個平臺讓客人下單,然后司機晚上送貨過去,收款回來。每天司機8點前交單據(jù)給我對賬,看哪里金額不對?核對好知道呢,我該怎么做?我是去年考的初級,剛轉(zhuǎn)行會計。請多多詳細介紹一下,謝謝!
老師,我是一名出納,有個問題一直困擾著我,就是我這個人記性特別差,對數(shù)字也很不敏感,有時候老板突然就問我,之前的賬務(wù)情況,比如那個人欠了多少錢,那個人之前賬怎么回事,事情我能記住,可是就是記不住數(shù)字,對數(shù)字就做不到過目不忘,有些數(shù)據(jù)我也把握不來重要不重要,當(dāng)時也不會放在心上,時候領(lǐng)導(dǎo)總會問起。我該怎么解決這個問題?_?
老師,我們公司賬是代賬公司做的,金稅盤在我們這,稅控盤在代賬公司那, 我們準(zhǔn)備過兩個月把賬拿回來,現(xiàn)在我想登錄發(fā)票綜合服務(wù)管理平臺認證9月發(fā)票,問代賬公司要了密碼,但是我進不去,請問認證發(fā)票跟金稅盤和稅控盤還是有區(qū)別的吧
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師:前面從事這家新開的小物流公司關(guān)門了。老板欠外賬的錢沒給,外賬沒給他稅盤。這個不講理的老板說叫我去拿稅盤,還說這星期不拿給他,他去法院告我。請問我做內(nèi)賬的 要負這個責(zé)任嗎?欠我們二十余人的幾個月工資沒發(fā)。我們第一批4個人去勞動仲裁,法院執(zhí)行把工資要回來了。他不服氣就用這個要挾我。我有這個外賬用的稅盤號與密碼,見下圖??梢匀ツ睦锊榈竭@個單位現(xiàn)在交稅了沒有?2020年下半年轉(zhuǎn)行會計遇到這個情況,弄得心情特別不好。請老師詳細介紹指導(dǎo)一下,謝謝!
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
現(xiàn)在報稅是確認式申報?還是自己做賬納稅申報?還用做賬嗎?
老師,公司去年購買的汽車,享受加速折舊政策嗎?
老師,請問部分高管的個稅由公司承擔(dān),這部分做賬計入了營業(yè)外支出,請問所得稅匯算時應(yīng)該怎么處理呢,謝謝
老師,我們老板會拿銀行承兌找一家貿(mào)易公司貼現(xiàn),產(chǎn)生的利息沒有發(fā)票,也沒有回單,這個是不是不可以稅前扣除?
公司出口貿(mào)易 申請退稅的時候 好幾家供應(yīng)商被函調(diào)了 一般什么原因被函調(diào)?
一個技術(shù) 3/4時間搞研發(fā) 1/4時間搞管理。管理也是管理研發(fā) 還有一些人事調(diào)動以及公司銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)。我只調(diào)了他的工資 3/4入研發(fā)費,但是社保公積金 ,全部入了研發(fā)費用。可以嗎?公積金每個月公司部分就200元,社保公司部分是1200元。
老師,我現(xiàn)在有個一正一負的數(shù)字,收款只能收0.01借現(xiàn)金貸應(yīng)收,做平的話,在怎么做分錄
46的題目,商鋪屬于自有住房嗎?享受5減按1.5%征稅
老師 我問一下我們單位個人出差的動車車票在電子稅務(wù)局中能不能看見呀還用去車票回來嗎
代賬公司做了進四年的賬,您上面說的這些都是4年的數(shù)據(jù)對吧?
對的 這個是可以的哦?