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采購易拉罐, 發(fā)票開了50萬個。實際到貨開入庫單49萬8千個,其中兩千個罐子是損耗。怎么做賬? 按發(fā)票金額入 和入庫單數(shù)量就對不上了

2022-07-11 18:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-11 18:20

你好,這個對方應(yīng)該給你開2000個負數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-07-11 18:20

要不你的存貨不一致。

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快賬用戶5791 追問 2022-07-11 18:22

現(xiàn)在對方結(jié)完了 不再開票這個怎么處理 入庫單數(shù)量和發(fā)票不一致

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齊紅老師 解答 2022-07-11 18:25

你好,對方不給你開附屬發(fā)票了嗎?你自己紅沖。

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快賬用戶5791 追問 2022-07-11 18:29

自己做負數(shù)發(fā)票么?怎么做賬?

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快賬用戶5791 追問 2022-07-11 18:31

少的2000個如果屬于合理損耗 這個是否不應(yīng)該開負數(shù)發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2022-07-11 18:33

借預(yù)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,自己坐著一個,不用開負數(shù)發(fā)票,沒有附屬發(fā)票照樣可以做。

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你好,這個對方應(yīng)該給你開2000個負數(shù)發(fā)票
2022-07-11
你好,你可以先根據(jù)發(fā)票先入賬,然后呢,付款的那一部分,你可以借應(yīng)付賬款貸銀行存款,然后如果說恩庫存商品和軟件上對不起來的話,你可以先暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
2022-08-11
你好,咱們按照發(fā)票入賬,如果說款項不一致的話,通過往來科目來做憑證。
2022-09-21
7 月原材料入庫時按采購單暫估入賬,分錄為借 “原材料 - 暫估”“應(yīng)交稅費 - 待認證進項稅額”,貸 “應(yīng)付賬款 - 暫估”,申報時暫估進項稅額不在申報表體現(xiàn)。10 月取得發(fā)票,先沖銷 7 月暫估分錄,再按發(fā)票金額正式入賬,申報時將發(fā)票信息填入 “進項稅額” 欄次。通過 7 月暫估入庫解決負庫存問題,7 月賬務(wù)上的進項稅款余額在當月申報表不體現(xiàn),10 月調(diào)整后可使賬務(wù)與稅務(wù)系統(tǒng)一致。
2025-04-12
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
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