你好,最好不要這么做,你現(xiàn)在在七月份紅沖,六月份暫估,然后再做發(fā)票的。
請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是小規(guī)格季度申報(bào),5月份支付的房租,發(fā)票客戶是6月開過來的,現(xiàn)在做5月份的賬,可以直接把發(fā)票入到5月做費(fèi)用么(發(fā)票的開票日期是6月份?
老師,我們小規(guī)模商貿(mào)公司,買熱水器的,三月末注冊(cè)工商,四月份注冊(cè)稅務(wù)銀行,八月份開始進(jìn)貨廠家開來發(fā)票,但是我沒有做賬,因?yàn)闆]有銷售,所以八九月份的進(jìn)貨發(fā)票我等10月份一起做賬可以不,因?yàn)?0月份開是開發(fā)票出去了,我這個(gè)月申報(bào)還是零申報(bào),稅務(wù)那邊不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧?
6月份的貨款但是那會(huì)發(fā)票還沒到,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,所以開過來的發(fā)票和6月份的賬沒有差,那我可不可以直接把7月份開的發(fā)票貼在6月份的憑證里面?6月份的賬務(wù)處理也不需要做什么對(duì)吧?
老師,我有一張住宿專票,6月認(rèn)證的,6月做了賬了,當(dāng)時(shí)是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質(zhì)發(fā)票寄來,后面7月份又收到了這張紙質(zhì)專票,這時(shí)這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面,做個(gè)說明一下:此張發(fā)票6月已做賬,發(fā)票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發(fā)票呢
老師,6月份有張發(fā)票稅號(hào)開錯(cuò) ,當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在賬都做了,我現(xiàn)在把發(fā)票退給對(duì)方,由于賬已經(jīng)做了,等7月份正確的發(fā)票到了,我直接粘貼到6月份賬的后面,這樣做可以嗎,我就不改6月份的賬了。
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
那意思是其實(shí)6月7月的分錄是一樣的,但是多了一個(gè)紅沖6月分錄,我一直不理解的暫估入賬是分錄那邊體現(xiàn)了暫估2字,還是說金額相當(dāng)于暫估
你好,因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票不允許提前你做六月份的賬務(wù)處理,你七月份還沒有發(fā)生,怎么能拿七月份的發(fā)票做到六月份。
六月份做了賬務(wù)處理,你七月份收到了發(fā)票紅沖六月份的,然后再做七月份的。
老師,是這樣嘛?
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
這筆錢付過了這個(gè)怎么弄
借庫存商品貸銀行存款
第二個(gè)分錄改成這一個(gè)。
好的好的,這種有票無票需要做個(gè)二級(jí)科目嗎?還是就直接應(yīng)付賬款
對(duì)的是的,是這么做的。
老師,那意思是第一個(gè)分錄是庫存商品,銀行存款;第二個(gè)是應(yīng)付賬款-無票,庫存商品。那庫存這塊不是沖沒了這筆?是我理解的意思嘛?
怎么沒有沖掉?第二個(gè)分錄不是紅沖的嗎?
我想問的是無發(fā)票的當(dāng)月怎么做的賬庫存沖掉了我當(dāng)月實(shí)際庫存不是對(duì)不上?麻煩老師幫我具體一下
實(shí)際有購(gòu)入,但是沒有發(fā)票的,積壓庫存商品貸應(yīng)付賬款做這個(gè),然后發(fā)票到了之后借應(yīng)付賬款貸庫存商品,這個(gè)是紅沖暫估的,然后再去做發(fā)票的理解了嗎。
這個(gè)我理解,但是這筆錢付了,那暫估貨款是指,借庫存商品(暫估),貸:銀行存款這樣
你好,你什么時(shí)間支付的貨物?是什么時(shí)間到的?
找供應(yīng)商那邊訂完貨隔天就配送到店里了,然后我們就付款了,這個(gè)都在6月份完成,然后前幾天票剛開過來
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估, 借預(yù)付賬款對(duì)方企業(yè)貸銀行存款 這個(gè)月發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品, 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 你看下庫存商品是不是做了一次入庫
我們公司禁止使用預(yù)付賬款,那我本月的分錄就是庫存商品,應(yīng)付賬款-無票;應(yīng)付賬款-有票,銀行存款;次月紅沖第一個(gè)分錄,然后再做一筆庫存商品,應(yīng)付賬款有票…臥槽感覺我又錯(cuò)了,老師,救命啊
對(duì)的是的正確的,你紅沖了,然后再做發(fā)票。