你好,之前申報(bào)過個(gè)稅的,需要修改一下 你需要把之前的更正申報(bào)
老師,如果個(gè)人與其兼職的單位存在實(shí)質(zhì)的雇傭關(guān)系,則其兼職單位應(yīng)按照“工資薪金所得”項(xiàng)目代扣代繳個(gè)人所得稅。 如果個(gè)人與其兼職單位不存在實(shí)質(zhì)的雇傭關(guān)系,則兼職單位應(yīng)按照“勞務(wù)報(bào)酬所得”項(xiàng)目扣繳個(gè)人所得稅。 那我怎么判斷這個(gè)人跟公司是否存在實(shí)質(zhì)的雇傭關(guān)系呢?
老師好,公司有一個(gè)員工,未跟他簽署勞動(dòng)合同,但是存在實(shí)際雇傭關(guān)系,上次公司用公戶給他轉(zhuǎn)了5萬,作為工資,但沒注明工資,這樣可以嗎
老師誰問個(gè)稅已報(bào),公司是勞務(wù)工,填的是雇傭關(guān)系,現(xiàn)在還可以改嗎,就是改其他關(guān)系
請(qǐng)問老師,主播跟公司簽訂的勞務(wù)關(guān)系,不是雇傭關(guān)系,他們的勞務(wù)關(guān)系的話,每個(gè)月都去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們公司。那么他們的工資不用算進(jìn)我們的是工會(huì)經(jīng)費(fèi)里面算吧?也就是說我們公司的每個(gè)繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不添加的他們的工資算吧?只是以雇傭的員工工資為基數(shù)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)吧?
老師您好,公司有雇小時(shí)工,小時(shí)工是長期在公司做的。一個(gè)月要給對(duì)方發(fā) 4000元,對(duì)方不給公司開票。沒有簽訂勞動(dòng)合同,那么報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,按工資薪金報(bào),按雇傭關(guān)系報(bào)個(gè)稅,可以嗎?謝謝老師
綠化公司購進(jìn)苗木時(shí)是免稅,再銷售時(shí)能開免稅?
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對(duì)嗎
這個(gè)答案里面說自然人平均每個(gè)月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個(gè)人出租個(gè)人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個(gè)1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個(gè)年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計(jì)算第3和第5的時(shí)候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對(duì)吧?幫我分析一下,謝謝。
這個(gè)案例第二年的分錄是不是借:遞延所得稅負(fù)債,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅12.5?
老師,這個(gè)第一問的第三小問,為啥折舊和攤銷不考慮所得稅,每年可產(chǎn)生的稅后營業(yè)成本不是考慮了所得稅嗎?做題暈了,感覺有時(shí)候折舊又考慮所得稅,有時(shí)候又沒有
我發(fā)票提額度時(shí)出現(xiàn)查詢未辦結(jié)票種核定
那是勞務(wù)工不交社保的,填雇傭關(guān)系不是要交社保嗎,現(xiàn)在不修改,也不更正申報(bào),下個(gè)月改非正??梢詥??因?yàn)楣さ厣系膭趧?wù)流動(dòng)很大
如果更正申報(bào),怎么更正申報(bào),沒做過,還是在報(bào)稅系統(tǒng)嗎,要不要到稅務(wù)大廳
你當(dāng)?shù)厣绫R蟛粐?yán)格的,可以,如果你要求嚴(yán)格的話,你不還得補(bǔ)上社保?
老師這個(gè)月15號(hào)報(bào)稅結(jié)束,現(xiàn)在不在公司,過了15號(hào)不能更正申報(bào)了吧,下個(gè)月在報(bào)個(gè)稅前可以更正申報(bào)嗎
可以更正的,允許更正 二一年截止到今年現(xiàn)在的都可以更正申報(bào)。