同學(xué)你好 對(duì)于購(gòu)買方應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
納稅人適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的, 因銷售折讓、中止或者退回而退還給購(gòu)買方的增值稅額,應(yīng)當(dāng)從當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額中扣減; 因銷售折讓、中止或者退回而收回的增值稅額應(yīng)當(dāng)從當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減。 請(qǐng)問(wèn)以上內(nèi)容如何理解?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司屬于小規(guī)模納稅人,購(gòu)買購(gòu)進(jìn)東西回來(lái),對(duì)方銷售方給我開(kāi)具的是增值稅專用發(fā)票,我公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?
請(qǐng)問(wèn)老師因銷售折讓退給購(gòu)買方的增值稅,應(yīng)當(dāng)從退還當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額中扣減,請(qǐng)問(wèn)老師銷售方開(kāi)了專票,對(duì)于購(gòu)買方來(lái)說(shuō)就是進(jìn)項(xiàng)稅,如果退回,銷售方開(kāi)出去的進(jìn)項(xiàng)稅票怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)銷售方開(kāi)出去的專用發(fā)票,購(gòu)買方已入賬,后申請(qǐng)退票,退回來(lái)的是紅字通知單,上面顯示未抵扣,這個(gè)時(shí)候銷售方根據(jù)對(duì)方開(kāi)出的紅字通知單開(kāi)的紅字發(fā)票,需要銷售方自己留存,還是要把二三聯(lián)紅字發(fā)票交給購(gòu)買方?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
老師,9月開(kāi)給銷售方客戶的專用發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在要發(fā)票退回作廢,是需要購(gòu)買方去開(kāi)紅字信息表吧
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問(wèn)一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒(méi)有影響?
9月說(shuō)全員社保,公司都沒(méi)有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒(méi)有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬(wàn),合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬(wàn)平均攤5年每年12萬(wàn),然后第一年交20萬(wàn)租金其中8萬(wàn)作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開(kāi)發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
銷售方呢?比如銷售1萬(wàn)元,折扣2000元,已經(jīng)開(kāi)票1萬(wàn),銷售方紅沖2000元嗎?
我們這邊要沖減收入的銷項(xiàng)稅的