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老師,請問在實際工作中,一般結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項的分錄是在年末做一次的。這樣操作弊端是什么呢?

2022-07-10 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-10 17:32

你好年末一次結(jié)轉(zhuǎn)沒有按月結(jié)轉(zhuǎn)賬上清晰

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快賬用戶2197 追問 2022-07-10 17:33

實際工作中更提倡哪一種做法呢

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齊紅老師 解答 2022-07-10 17:33

一般都是按月結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣看著清楚

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你好年末一次結(jié)轉(zhuǎn)沒有按月結(jié)轉(zhuǎn)賬上清晰
2022-07-10
你好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-07-10
您好,在實際工作中,一般納稅人選擇勾選進(jìn)項票的主要依據(jù)是其實際發(fā)生的業(yè)務(wù)和交易。具體來說,一般納稅人會根據(jù)自己的經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)類型以及交易對方提供的發(fā)票信息等因素,選擇符合稅法規(guī)定的進(jìn)項票進(jìn)行勾選。
2024-03-01
你好; 月末分別去結(jié)轉(zhuǎn)就行了 ;1.??2月做那么借 銷項稅350 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅300;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50? ?;? 3月做:如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 160; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸進(jìn)項稅180;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅20貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20
2023-04-03
一、10 月銷項小于進(jìn)項,形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷項稅額大于進(jìn)項稅額時,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅
2024-12-07
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