你好年末一次結(jié)轉(zhuǎn)沒有按月結(jié)轉(zhuǎn)賬上清晰
請問老師,一般實際工作中,我們做有進(jìn)項的業(yè)務(wù),是直接核算進(jìn)項還是用待認(rèn)證,是平時發(fā)生業(yè)務(wù)就直接做還是月底按照認(rèn)證了在一起做?
老師:您好,單位是化工企業(yè),月末有產(chǎn)品與在產(chǎn)品,我在實際操作中是將原材料按產(chǎn)成品與在產(chǎn)品分開核算的,制造費用與動力人工都做進(jìn)了當(dāng)期損益的,請問老師,我這樣操作可以嗎?
去年會計誤操作,把生產(chǎn)成本20萬轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本了,實際這20萬是一個還在進(jìn)行中的項目,還不該被結(jié)轉(zhuǎn)掉,今年這個項目即將完工,現(xiàn)在沒成本,我今年怎么調(diào)一下?
老師,實際工作中,確認(rèn)當(dāng)期收入、成本也是這樣做的分錄嗎?我沒有理解借方為什么有個工程施工科目,金額為什么跟銷項稅額是一樣的呢?
老師,請問在實際工作中,一般結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項的分錄是在年末做一次的。這樣操作弊端是什么呢?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
實際工作中更提倡哪一種做法呢
一般都是按月結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣看著清楚