你好同學,借生產成本 貨以前年度損益調整
老師你好,我們公司是做非標自動化,有一個18年的項目,在2020年10月確認收入,但是18、19年發(fā)生的該項目材料等成本已經在18、19年,被之前會計結轉入主營業(yè)務成本,導致2020年10月確認收入時,無成本,幾乎成本很少,以致公司現在利潤很大,老師想問一下,像這種情況,我是按目前僅有的材料成本結轉至主營業(yè)務成本,還是將18、19年已經結轉的材料成本進行調整至2020年10月里
去年一個項目的發(fā)票開錯稅率百分之三,現在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現在沖紅之前的賬務處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調整嗎?該項目收入20萬,成本結轉了40萬。(成本結轉多了)去年總的項目合計已經交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調整納稅申報表,還是怎的處理?
去年會計誤操作,把生產成本20萬轉入主營業(yè)務成本了,實際這20萬是一個還在進行中的項目,還不該被結轉掉,今年這個項目即將完工,現在沒成本,我今年怎么調一下?
工地建筑項目,年底有按產值計算做了計提產值結轉主營成本收入的會計分錄,現在實際上的合同結算和合同成本余額還可以結轉到主營收入等科目中嗎,這2個不是同一個吧
老師,已經認證的發(fā)票對方紅沖了,進項稅額轉出具體分錄這么做
老師,單位已經一年多沒有業(yè)務了,但是為了維護上下游關系,還有招待支出,這樣可以么?
請問老師,今年前幾個月的憑證中,原本主營業(yè)務成本中只有一個二級科目,現在想把其中的一些支出分出來,變成新的二級科目,怎么調整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會計在做賬的時候把這部稅額計入到應交稅費-應交增值稅-進項稅額-非專票稅額里,我現在抵扣認證嗎?我怎么報稅呢,把這部分稅額填在申報表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網頁版怎么申報個稅啊
老師,有個項目提供進來的是60萬成本發(fā)票稅率13% 開發(fā)票只開50萬稅率9% 這樣的話進項發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請教下,民非營利組織支付勞務費的賬務處理
請問老師請問老師公司為員工購買的意外安全保險進項稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購進來的工衣,購進的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購買進來的花,購進的這個動作用不用印花稅?
截圖當中標紅的地方,進項構成比當中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說明一下,把我的分子和分母之間有一點區(qū)別的地方給我舉例出來。
利潤分配不用管是吧
借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤