借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款,總 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款
老師你好,總公司撥款給分公司款,用來發(fā)工資,怎么做賬啊?
老師,我是分公司的賬,用總公司撥的款發(fā)工資怎么做分錄?一套
老師,您好。請問分公司代扣個稅,可以總公司記賬嗎?人員是總公司的,總公司撥款給分公司代扣個稅代發(fā)工資?那個稅這一塊怎么記賬呢?
老師,請教一個總分機(jī)構(gòu)合并報表的問題。分公司不承接業(yè)務(wù),但是有很多的勞動關(guān)系在分公司,總公司的撥來款項(xiàng)給分公司,分公司用于發(fā)放工資,社保,公積金。沒有其他交易。 問題:請問總公司撥款給分公司的時候,總公司和分公司各自怎么做分錄。年底的時候又怎么合并報表做分錄,謝謝老師
分公司注銷了,之前總公司撥款不還了,欠總公司的款怎么做分錄
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
其它應(yīng)付款-總 這里怎么樣做的平呢?
這個是總公司給你的錢,有一些你把這個錢還了就皮了。
都用來發(fā)工資了怎么還了
那你沒有錢他就會有余額,那就是正常情況。