同學你好,運費記入哪個科目稅就記入哪個科目
老師你好,我想問一下你這個運輸公司的那個預算成本這塊兒表,就是這個表怎么做,比如說我們這邊有一家公司的話,他現在就是,嗯,去年收入總共就300多萬,但是現在的話就是說運輸公司的話,一個季度就在300萬左右,也就是說今年一年的銷售收入的話,預計達到一千萬左右。我就想整個一個預算,比如說就是成本的話,還有還有運輸成本,還有過路費,還有油料,再個就是人員工資這塊,就是修理費這一塊兒,想問一下你這個具體的情況,我應該怎么做,就是說,還要就是在適當的交點兒增值稅和那個企業(yè)所得稅。
老師,我想問一下,就是一般小車子托運個人的是沒有運費的,但是我這個業(yè)務發(fā)生了,又要做費用,就要找運輸公司代開運輸發(fā)票,別人要收8個點的稅費,這個怎么做賬寫分錄啊,
老師。你好。我想問一下就是內賬稅要怎么寫分錄。比如我叫司機托運,運費為1萬元。但是他不能開專票,他找到公司代開運輸費發(fā)票。但是要我們自己出稅點,9%的稅點,1萬塊900元,但是我們只要出8個點。這個寫分錄的話怎么寫比較合適。
有個問題想請教你一下,就是我們是一般納稅人,但是就是我們有那個運運輸的那個發(fā)票,他說簽一份合同就可以是免稅的,免稅的話,就相當于是多少錢就是多少錢,就是就是普票,普票的話就是費用發(fā)票,但是就說如果說是我們不簽那個的話,讓他開專票的話,他的專票的稅率只有1%,那這樣子是要專票劃的來,還是要普票劃的來一點,該怎么選擇。 如果不簽合同的話,他們普票專票都是1%的,怎樣選擇好點呢?我們還要出稅錢
公司采購從A公司這100噸的貨,單價是要1萬元一噸,稅額是13萬,我們支付給A公司113萬元,A公司給我開具發(fā)票含稅113萬元,在運輸途中損失了一噸,A公司賠償給我們15000元,請問我們收到A公司的15000元要繳納所得稅嗎?損失了1噸這個分錄怎么做?收到這15萬元的分錄怎么做??請老師把這個帶有數字的分錄寫出來一下可以嗎?多謝了
老師勞務派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現在買入社保就產生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產生
您好老師勞務派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
老師,其他應收款-支付寶那個是記錯賬了,可以從其他應收款調到應收賬款里邊吧
你好老師麻煩問下門窗安裝費用計入成本還是銷售費用
郭老師,個人給房東租房,然后個人再代開發(fā)票給公司,個人要拿房東的發(fā)票去開,還是拿合同去開就好
5月27日才開課,我是個純小白請問現在應該點那,去什么地方去預習呢?
哦,預交個人經營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經營所得,是減半征收還是正常進行征收?
借銷售費用運輸費10000 應交稅費900元 貸銀行存款,10900元 但是實際我只出了10800元這個怎么寫分錄了
你內賬如果做稅,甲方銷售費用少做100
就是做內賬的話。不用按照票上金額來,借銷售費用運輸費9900元 應交稅費900元 貸銀行存款,10800元 這樣不
是的,你理解的是正確的