借:未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補(bǔ)營(yíng)業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補(bǔ)收入后還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時(shí),做那個(gè)申報(bào)表的時(shí)候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問(wèn)題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計(jì)填在2015年申報(bào),就根據(jù)2015年的報(bào)的那個(gè)申報(bào)表補(bǔ)所得稅和滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)自查補(bǔ)稅部分和補(bǔ)的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師您好 我們由于查到買成本票,去稅務(wù)更改了申報(bào),補(bǔ)繳了2019年度的所得稅 9萬(wàn)多和3萬(wàn)的滯納金 這個(gè)怎們做分錄
老師,您好,我們公司被稅務(wù)局查到了一張2022年的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票,2022年已入賬,需要納稅調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)繳了所得稅和滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)計(jì)提分錄怎么做?
老師您好 稅務(wù)局查賬,查出了40多萬(wàn)的疑點(diǎn)成本發(fā)票,我們補(bǔ)了兩萬(wàn)多的稅,這個(gè)稅款和滯納金,我該怎么走賬,分錄是什么?
老師您好!我們單位是小規(guī)模,一直是季度小于 30 萬(wàn),免稅的。但七月份稅務(wù)下來(lái)查了,說(shuō)我們連續(xù)四個(gè)季度預(yù)警,每個(gè)季度報(bào)的都是 28 萬(wàn),最終也是補(bǔ)繳稅費(fèi)和滯納金了。想請(qǐng)問(wèn)您一下,這四個(gè)季度的賬用做更改么
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
?不是借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 會(huì)一直掛賬的
那是不是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整呀
以前年度損益調(diào)整只是過(guò)渡科目,仍然要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目 直接用老師分錄就可以了
好的老師,這個(gè)是不是本年利潤(rùn)這個(gè)過(guò)渡科目也省了
還有老師 這個(gè)直接到未分配利潤(rùn)的話 是不是跟這個(gè)季度的所得稅申報(bào)沒(méi)有關(guān)系的
這個(gè)直接到未分配利潤(rùn)的話? 跟這個(gè)季度的所得稅申報(bào)沒(méi)有關(guān)系的。
是不是本年利潤(rùn)的科目也省了,也是過(guò)渡性的科目呢
是本年利潤(rùn)的科目也省了