你好,稅率是1%的,現(xiàn)在自己沒法申報(bào),你得去稅務(wù)局
老師,上個(gè)月小規(guī)模變一般納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表才可以申報(bào)一般納稅人增值稅,7月份開了一張專票,8月紅沖了,只開了一張,現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報(bào)表是零申報(bào)嗎?稅款所屬期7月1到31
增值稅小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,4月份的時(shí)候申報(bào)了1-3月的增值稅,那現(xiàn)在5月份了,但是不用再電子稅務(wù)局申報(bào)4月份的增值稅操作了對(duì)吧,只要把金稅盤抄下稅,匯總上傳下數(shù)據(jù)然后直接清卡就可以了對(duì)吧
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,這個(gè)是不對(duì)的,需要到大廳申報(bào),但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)?
3月份為小規(guī)模納稅人開了一張專票,不含稅1000元,稅額30元已經(jīng)繳納,4月份升級(jí)為一般納稅人,把這張發(fā)票紅沖了,增值稅申報(bào)表該怎么填寫?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
用了以前年度損益科目 期初財(cái)務(wù)報(bào)表上利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就是對(duì)不上?
科目余額表里未交增值稅期末貸方余額100,是需要填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)重分類嗎?
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開修繕質(zhì)保金嗎
老師,快賬需要會(huì)員才能添加資產(chǎn)處置損益科目,我沒有,我能用營(yíng)業(yè)外收入替代嗎?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,從分包方那里分包了一部分勞務(wù)工程?,F(xiàn)在工資由總包代發(fā)。我們提供工資表的時(shí)候,工資單上面公司名稱寫分包方,班組寫我們公司的名字。還是公司名字寫我們公司名字,班組寫具體比如水泥班組什么的?
老師這個(gè)怎么入費(fèi)用,銀行出款,借修理費(fèi),貸銀行
老師,匯算清繳主表營(yíng)業(yè)外支出在主表上有數(shù)據(jù),在下面利潤(rùn)調(diào)增項(xiàng)目中也有,是不是代表營(yíng)業(yè)
老師,請(qǐng)問有外銷售和內(nèi)銷的貿(mào)易公司,那些公共費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng),內(nèi)銷可以抵扣嗎?比如房租、廣告費(fèi)、物流費(fèi)等?
請(qǐng)問工商年報(bào)具體流程是什么
請(qǐng)問制造業(yè),采購(gòu)材料,會(huì)在年中對(duì)上半年的采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行追溯嗎?就是差異在年中開票時(shí)多退少補(bǔ),這種情況,怎么記賬啊
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主表的應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額的填寫負(fù)數(shù)
是做的紅沖沖回的,現(xiàn)在填申報(bào)表的時(shí)候增值稅的稅額,稅額對(duì)不上
你好,就是這里應(yīng)該填寫負(fù)數(shù),填寫減免的2%,但是負(fù)數(shù)咱自己填寫不了。
填寫減免表的時(shí)候出現(xiàn)了這種情況
對(duì)的是的,自己填寫不了的