你好,平時季度需要根據(jù)利潤情況,據(jù)實繳納所得稅 匯算清繳的時候,通常會納稅調(diào)增,稍微補交一點所得稅?
請問老師,第四季度一開始報表利潤是虧損的,已經(jīng)申報第四季度所得稅,后來審計報告出來做了一些調(diào)整,最終年度是盈利的(已經(jīng)沒有以前年度虧損可彌補)那么在做匯算清繳的時候再補交所得稅,這樣是可以的嗎,稅局認的嗎?
老師,企業(yè)所得稅之前3個季度都是虧損,第四個季度盈利,但是代帳公司那邊都報了虧損,說是到匯算清繳的時候調(diào)整,可以這樣嗎?
老師,譬如我公司連續(xù)3年都是虧損,第四年開始盈利,每個季度預交所得稅申報我可以彌補虧損嗎?還是說要到匯算清繳的時候才可以彌補?
老師,如何能避免平時多交所得稅,以免匯算清繳時麻煩,平時可以都做虧損嗎,到第四季度有利潤
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時候虧損太多,現(xiàn)在申報完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了,這個退稅是不是會有風險呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
那是全年的稅負要達標,是嗎?
你好,是的,是這樣的
那我覺得不需要每個月都達標,只要滿足全年達標,就沒有什么風險了
你好,不需要每個月,年度綜合達到就可以了 季度個人建議是適當?shù)睦U納一點稅款,而不是季度一點都不繳納,等到匯算清繳一次性補交
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。