你好,損益都審核記賬了么,如果都操作了,還是不行,可以給你們軟件服務(wù)人員打電話咨詢一下,看是什么狀況
老師你好,我想請教下,我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了,報表啥的都出了,不想再反結(jié)賬調(diào)整了,但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的,有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒開,那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費用和成本都加進去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調(diào)整么?那發(fā)票沒開的稅不知道的,要怎么計算呢?
你好,我想請問一下金蝶標(biāo)準(zhǔn)版憑證已經(jīng)錄過帳結(jié)轉(zhuǎn)損益了,為什么資產(chǎn)負債表的有些數(shù)據(jù)還是上個月的呢。我用了兩三年了,這個月才出現(xiàn)這種問題,是不是版本太老了。
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
19:06問答詳情23:22:16后或5次對話后問題結(jié)束你好,我在做財務(wù)報表的時候,資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產(chǎn)負債表年初余額+利潤表年度余額不符,但是做的數(shù)都是對的,這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好,單位是民間非營利組織,現(xiàn)在是一般納稅人,我這個月有做過一筆銷項稅額的調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)了收入。在之前年度是小規(guī)模看著已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了這筆,是這個原因嗎?
老師,你好,我想問下原來代賬公司做的現(xiàn)金流量表統(tǒng)計出來的金額,和現(xiàn)在換了金蝶專業(yè)版系統(tǒng)公式有個簡易現(xiàn)金流量表的有些統(tǒng)計數(shù)字不一樣,但是現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的期末余額都是能和資產(chǎn)負債表里面貨幣項目一樣,請問我在金蝶系統(tǒng)錄入現(xiàn)金流量是用現(xiàn)在的初始數(shù)據(jù)還是非得用代賬公司給的現(xiàn)金初始數(shù)據(jù),這個有啥區(qū)別如果用的話
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費???每個月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?