借:銀行存款6000 應(yīng)收票據(jù)50000 貸:應(yīng)收賬款
收到銀行轉(zhuǎn)賬支票一張6000元銀行承兌匯票一張50000元,系浙江電力有限公司前欠貨款56000元,銀行轉(zhuǎn)賬支票已與第一日至工商銀行進(jìn)賬,銀行承兌匯票到期后解付,寫會(huì)計(jì)分錄
①3日,向榮光公司銷售一批產(chǎn)品,價(jià)款 40000 元,增值稅稅額5200 元。收到2個(gè)月期限的不帶息銀行承兌匯票,面額為 45200 元②8日,上月向宏達(dá)公司銷售產(chǎn)品應(yīng)收貨款25000 元,對(duì)方暫無(wú)力支付。經(jīng)要求,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的期限為2個(gè)月、面額為 25000 元的銀行承兌匯票③15日,將上個(gè)月15日收到的金額50000 元、期限6個(gè)月的一張不帶息商業(yè)承兌匯票向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),月貼現(xiàn)率 7.5%,銀行;審查后同意貼現(xiàn),己將貼現(xiàn)所得金額存入銀行(不考慮閏年問(wèn)題)④20 日,按到銀行通知,公司以前貼現(xiàn)給銀行的不帶息商業(yè)承兌匯票,承兌人在該票據(jù)到期日無(wú)力支付 16000 元票款,銀行己從公司賬戶收取
3、廣大公司申請(qǐng)銀行承兌匯票226,000元,并以銀行存款支付承兌手續(xù)費(fèi)1,000元。4、2020年9月10日,廣大公司采用銀行承兌匯票從松花公司購(gòu)入B材料一批,價(jià)款200000元,增值稅稅率13%B材料驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。該銀行承兌匯票的期限為3個(gè)月。5、廣大公司銀行承兌匯票226,000元到期,企業(yè)無(wú)力支付票款,并已接到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“××號(hào)匯票無(wú)寬支付轉(zhuǎn)入逾期貸款戶”等有關(guān)憑證。
三聯(lián)商業(yè)公司(一般納稅人)20x1年12月1日從東方公司購(gòu)入乙材料一批,貨款為50000元增值稅額為6500元,于日簽發(fā)并承兌一張為期3個(gè)月面額為56500元的帶息銀行承兌匯票結(jié)算價(jià)稅款:票據(jù)年利率為6%0支付承兌手續(xù)費(fèi)56.5元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。已知該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日為12月)日。業(yè)務(wù)處理:(112月1日向銀行申請(qǐng)承兌銀行承兌匯票(2)12月1日持票采購(gòu)材料(3)12月31日資負(fù)債表計(jì)提銀行承匯票利息(4)期償還銀行承兌匯票款項(xiàng)(5)到期企業(yè)無(wú)力償還銀行承兌匯票款項(xiàng),銀行承兌匯票,企業(yè)到期無(wú)力償還時(shí),由銀行代其付款并作為銀行對(duì)企業(yè)的短期借款
三聯(lián)商業(yè)公司(一般納稅人)20x1年12月1日從東方公司購(gòu)入乙材料一批,貨款為50000元增值稅額為6500元,于日簽發(fā)并承兌一張為期3個(gè)月面額為56500元的帶息銀行承兌匯票結(jié)算價(jià)稅款:票據(jù)年利率為6%0支付承兌手續(xù)費(fèi)56.5元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。已知該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日為12月)日。業(yè)務(wù)處理:(112月1日向銀行申請(qǐng)承兌銀行承兌匯票(2)12月1日持票采購(gòu)材料(3)12月31日資負(fù)債表計(jì)提銀行承匯票利息(4)期償還銀行承兌匯票款項(xiàng)(5)到期企業(yè)無(wú)力償還銀行承兌匯票款項(xiàng),銀行承兌匯票,企業(yè)到期無(wú)力償還時(shí),由銀行代其付款并作為銀行對(duì)企業(yè)的短期借款
專項(xiàng)扣除個(gè)人所得稅老人沒(méi)超過(guò)60歲能申請(qǐng)么
老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問(wèn)題。假如一個(gè)個(gè)人向。一個(gè)公司出租他的私人的。小汽車。聽(tīng)說(shuō)如果。每個(gè)月的租金不超過(guò)800元的話。就能夠免除各種稅費(fèi),是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個(gè)月工資2萬(wàn),沒(méi)有任何減免,每個(gè)月要預(yù)交多少稅,然后一年下來(lái)要交多少稅錢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤(rùn)表也沒(méi)顯示出來(lái)這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用扣除?
稅費(fèi)企業(yè)沒(méi)錢繳納怎么辦?
老師,麻煩您問(wèn)一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤(rùn)大,欠錢,可以用未分配利潤(rùn)用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒(méi)有碰到過(guò)這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎