你好 ;合計(jì)月銷(xiāo)售額超過(guò)15萬(wàn)元的,免征增值稅的全部銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷(xiāo)售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模2季度開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn)免稅額了。開(kāi)具54.41萬(wàn),那么申報(bào)應(yīng)該填那一欄呢?
老師,小規(guī)模企業(yè)在三季度開(kāi)的票超過(guò)了45萬(wàn)(普票加專(zhuān)票),稅率是1%,請(qǐng)問(wèn)普票做2%的減免時(shí)在申報(bào)表上應(yīng)該填在哪一欄
您好老師,現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)普票,季度超過(guò)45萬(wàn)要交增值稅嗎?還是免了
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn),現(xiàn)在是免稅期間,報(bào)表應(yīng)該怎么填,麻煩指點(diǎn)下,謝謝
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模,開(kāi)普票,超過(guò)45萬(wàn)了,應(yīng)該在哪啦填報(bào),現(xiàn)在是免稅.
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下。在電子稅務(wù)局,申報(bào)企業(yè)所得稅之彰,是不是無(wú)論季報(bào)還是年報(bào),都要先把財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了?
老師好,PPT怎么一下插入多少?gòu)?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負(fù)數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢(qián)之后,別的公司沒(méi)錢(qián)還不夠,給了我們貨,我們?cè)撛趺刺幚?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師上傳的上課手稿怎么下載不了啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)新注冊(cè)的公司做完稅務(wù)登記,電子稅務(wù)局怎么登錄?
求交社保的時(shí)間限制是幾號(hào)
老師,您好。食堂年底本年盈余,需要結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余嗎
老師,這會(huì)找工作是不是特別不好找啊,感覺(jué)都沒(méi)有招聘的,3 4月份那會(huì)招的還比較多
個(gè)稅因入職日期選錯(cuò),25.3月入職,但選成24年3月,多了2個(gè)月的免征額1萬(wàn),造成當(dāng)期有個(gè)稅,但是未產(chǎn)生個(gè)稅,這樣怎么辦呢