你好,這個(gè)都是普通發(fā)票的話,不影響,你在第十欄填寫銷售額就可以了。
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人第二季度開(kāi)具了合計(jì)金額為16556.93.合計(jì)稅額為-1.43(因?yàn)殚_(kāi)了紅字發(fā)票).像 這樣我怎么填增值稅申報(bào)表?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報(bào)7-9月增值稅,因?yàn)殚_(kāi)具紅字發(fā)票,7-9合計(jì)增值稅銷售額是-1300,這個(gè)如何填寫增值稅申報(bào)呢,填寫在哪一行,謝謝
老師:您好!我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人,季報(bào)。12月份開(kāi)具了一張沖紅專票,金額180000.00(不含稅),上季度普票(免稅)開(kāi)具了198000元,請(qǐng)問(wèn)怎樣填寫增值稅(小規(guī)模)納稅申報(bào)表?
我們是小規(guī)模納稅人,在上個(gè)季度既開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)9000,也開(kāi)了正數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)10000,那么我在申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫數(shù)字。我們是小規(guī)模納稅人
我們是小規(guī)模納稅人,第二季度開(kāi)具普通發(fā)票,其開(kāi)具不動(dòng)產(chǎn)5%的金額為1635399.11元,開(kāi)具免稅發(fā)票金額978790元,開(kāi)具1% 的稅率金額4000.17元,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填,填在哪幾行
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
是按照3%。填上不含稅的金額是嗎
你好,按照你發(fā)票上面的不含稅金額填寫。
還是不行,上個(gè)季度開(kāi)有1%的紅字發(fā)票
你看下能忽略提示直接提交,不行的話你得去稅務(wù)局。
你的免稅稅額按照3%來(lái)申報(bào)。