業(yè)務(wù)怎么發(fā)生的就怎么做呀。 7月發(fā)6工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資1000 貸:其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人部分)? ?200 ? ?銀行存款800
老師,6月底去辦的社保開(kāi)戶,7月份扣了6月和7月的兩個(gè)社保,但是給員工做工資的時(shí)候沒(méi)把個(gè)人應(yīng)交的那部分扣下來(lái)?,F(xiàn)在6 7月份的還記在墊付里面。我現(xiàn)在是不是得先把6 7月份的錢(qián)收上來(lái),然后現(xiàn)在做7月份工資的時(shí)候再把這個(gè)月繳納過(guò)的保險(xiǎn)費(fèi)扣下來(lái)?
老師我們6月幫一個(gè)人繳納了社保(500元)單位300個(gè)人200,然后7月發(fā)6月工資(1000)的時(shí)候還是實(shí)發(fā)是800因?yàn)榭哿?00個(gè)人部分的,(實(shí)際發(fā)放給他了的)因?yàn)槭谴U的他在7月要把發(fā)放的800 加500的社保要還回來(lái)的,這個(gè)分錄怎么做呢?
老師再給員工發(fā)6月的工資的時(shí)候扣了他的社保個(gè)人部分,實(shí)際是他的社保6月我們公司沒(méi)有繳納的,7月才繳納的,這個(gè)怎么做賬呢?
已知單位提前發(fā)一個(gè)月工資 6月在5月發(fā)工資 A某6月工資不該發(fā)因?yàn)?月退休,所以采?。翰蛔屗嘶貋?lái),而是從之后給他下發(fā)的退休金扣回來(lái),對(duì)應(yīng)的相關(guān)分錄怎么做? 就是6月賬務(wù)計(jì)提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如: 計(jì)提工資100,退休本應(yīng)發(fā)500 ,那扣完就沒(méi)得發(fā)退休的,還欠500就再延期到下月扣,一直扣到夠就停,之后繼續(xù)下發(fā)給他退休 2、社保局到時(shí)候退回6月幫他繳納的社保給單位,單位再將個(gè)人部分再退還給個(gè)人,繳納6月社保分錄如何做?退回個(gè)人如何做
已知單位提前發(fā)一個(gè)月工資 6月在5月發(fā)工資 A某6月工資不該發(fā)因?yàn)?月退休,所以采取:不讓他退回來(lái),而是從之后給他下發(fā)的津貼、退休扣回來(lái),對(duì)應(yīng)的相關(guān)分錄怎么做? 就是6月分賬務(wù)計(jì)提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如: 計(jì)提工資100,退休本應(yīng)發(fā)500 ,那扣完就沒(méi)得發(fā)退休的,還欠500就再延期到下月扣,一直扣到夠就停,之后繼續(xù)下發(fā)給他退休 2、(補(bǔ)充說(shuō)明:社保局到時(shí)候退回6月幫他繳納的社保給單位,個(gè)人部分再退還給個(gè)人,繳納6月社保分錄如何做?退回個(gè)人如何做)
用友t+銷(xiāo)售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷(xiāo)售汽車(chē)怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷(xiāo)售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷(xiāo)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)?。棵總€(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
正常的業(yè)務(wù)我知道怎么做,但是這個(gè) 是代交的,要還回來(lái)的,我在6月計(jì)提工資的時(shí)候不能進(jìn)管理費(fèi)用吧
根本不用計(jì)提呀,直接掛其他應(yīng)收款
不計(jì)提?那我6月繳納社保借其他應(yīng)收款500貸銀行500、然后在7月發(fā)工資的時(shí)候做借應(yīng)付職工薪酬800貸銀行800還回來(lái)的時(shí)候借銀行1300貸其他應(yīng)收款500 、應(yīng)付職工薪酬800?這樣嗎?
我真搞不懂,干嘛要給他發(fā)工資?又不是你們公司的
買(mǎi)社??隙ň鸵l(fā)工資呀
交保險(xiǎn) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計(jì)提他的工資 借:其他應(yīng)收款1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 發(fā)工資扣個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬——工資1000 貸:其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人部分)? ?200 ? ? ? 銀行存款800 收回來(lái)保險(xiǎn)及發(fā)的工資 借“銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 就這么簡(jiǎn)單”
交保險(xiǎn) 借:其他應(yīng)收款單位部分300、個(gè)部分200 貸:銀行存款500 計(jì)提他的工資 借:其他應(yīng)收款1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 發(fā)工資扣個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬——工資1000 貸:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 200 銀行存款800 收回來(lái)保險(xiǎn)及發(fā)的工資 借“銀行存款1100 貸:其他應(yīng)收款還有1300呀這個(gè)樣子不平呀?
交保險(xiǎn) 借:其他應(yīng)收款單位部分300、個(gè)部分200 貸:銀行存款500 計(jì)提他的工資 借:其他應(yīng)收款800 貸:應(yīng)付職工薪酬800 發(fā)工資扣個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬——工資800 貸:銀行存款800 收回來(lái)保險(xiǎn)及發(fā)的工資 借:“銀行存款1300 貸:其他應(yīng)收款1300